Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2011.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 25. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.


Informe: Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_11_E_V_1_102_2_2_2_125_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 25.101 25.102 25.103 25.104 25.105 25.106 Total
1GASTOS DE PERSONAL3,456.913,317.4653,409.1410,637.7890,343.8013,776.75174,941.84
10Altos cargos54.7754.76118.5954.76181.56464.44
11Personal eventual1,413.20282.651,695.85
12Funcionarios1,301.611,275.816,887.317,730.9923,789.716,291.7147,277.14
13Laborales1,421.081,282.1829,254.86943.223,017.944,198.8440,118.12
14Otro personal3,300.953,300.95
15Incentivos al rendimiento143.14154.671,142.36563.371,466.59711.194,181.32
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador536.31550.0411,291.871,400.2062,014.802,110.8077,904.02
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS1,440.104,112.2033,407.9430,034.11978,865.8117,447.731,065,307.89
20Arrendamientos y cánones74.4391.1269.4886.0082.49403.52
21Reparaciones, mantenimiento y conservación194.90113.602,885.47646.00807.121,067.255,714.34
22Material, suministros y otros614.173,620.9529,971.4227,219.988,430.6315,693.3785,550.52
23Indemnizaciones por razón del servicio30.2975.52276.071,812.1379.47605.062,878.54
24Gastos de publicaciones520.00211.01205.50270.00470.0082.051,758.56
25Conciertos de asistencia sanitaria6.31968,996.10969,002.41
3GASTOS FINANCIEROS0.82158.6688.00247.48
35Intereses de demora y otros gastos financieros0.82158.6688.00247.48
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES33.25160.361,656.55104,604.64690,348.7885,487.40882,290.98
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.2,200.002,200.00
45A comunidades autónomas52,110.518,757.5060,868.01
46A entidades locales17,900.38280.0018,180.38
47A empresas privadas1,698.601,698.60
48A familias e instituciones sin fines de lucro30.45160.361,656.5534,451.35690,348.7872,377.30799,024.79
49Al exterior2.80142.40174.00319.20
6INVERSIONES REALES408.01244.6429,041.92743.757,930.0218,909.4857,277.82
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.328.01169.4915,550.00196.112,472.0016,756.2835,471.89
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.80.0075.1512,391.92248.125,190.001,513.2019,498.39
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial1,100.00299.52268.02640.002,307.54
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL3,000.0024,520.0127,520.01
74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.3,000.003,250.006,250.00
75A comunidades autónomas4,985.004,985.00
76A entidades locales9,900.009,900.00
78A familias e instituciones sin fines de lucro6,385.016,385.01
8ACTIVOS FINANCIEROS12.0312.02440.0050.00180.304,546.095,240.44
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público12.0312.02440.0050.00180.304,546.095,240.44
9PASIVOS FINANCIEROS100.00100.00
94Devolución de depósitos y fianzas100.00100.00
TOTAL CONSOLIDADO5,350.307,846.68121,055.55146,071.101,767,827.37164,775.462,212,926.46
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES4,532.474,532.47
43A agencias estatales y otros organismos públicos4,532.474,532.47
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL402.41402.41
73A agencias estatales y otros organismos públicos402.41402.41
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES4,934.884,934.88
TOTAL5,350.307,846.68121,055.55146,071.101,767,827.37169,710.342,217,861.34