Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO.
Informe: Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_11_E_V_1_102_2_2_2_120_1_3.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.
Económica | Explicación | 20.101 | 20.102 | 20.207 | 20.208 | Total | |||||
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1 | GASTOS DE PERSONAL | 2,496.23 | 26,395.57 | 3,673.72 | 26,315.33 | 58,880.85 | |||||
10 | Altos cargos | 54.79 | 54.64 | 109.43 | |||||||
12 | Funcionarios | 1,136.01 | 18,043.96 | 1,994.16 | 13,782.71 | 34,956.84 | |||||
13 | Laborales | 882.52 | 2,173.14 | 786.34 | 8,640.64 | 12,482.64 | |||||
15 | Incentivos al rendimiento | 124.21 | 1,582.56 | 135.14 | 587.75 | 2,429.66 | |||||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 353.49 | 4,541.12 | 758.08 | 3,249.59 | 8,902.28 | |||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3,971.37 | 15,076.00 | 2,075.72 | 16,902.68 | 38,025.77 | |||||
20 | Arrendamientos y cánones | 2.82 | 190.00 | 13.17 | 7,828.13 | 8,034.12 | |||||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 306.83 | 5,001.90 | 417.54 | 1,310.60 | 7,036.87 | |||||
22 | Material, suministros y otros | 3,340.72 | 9,200.72 | 1,373.82 | 5,698.25 | 19,613.51 | |||||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 320.00 | 533.38 | 223.82 | 2,065.70 | 3,142.90 | |||||
24 | Gastos de publicaciones | 1.00 | 150.00 | 47.37 | 198.37 | ||||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | 22.00 | 25.97 | 0.88 | 70.00 | 118.85 | |||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 22.00 | 25.97 | 0.88 | 70.00 | 118.85 | |||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 660,848.00 | 5,653.96 | 215.98 | 6,787.41 | 673,505.35 | |||||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 97,451.64 | 144.55 | 500.00 | 98,096.19 | ||||||
45 | A comunidades autónomas | 676.76 | 676.76 | ||||||||
46 | A entidades locales | 17.00 | 16.00 | 33.00 | |||||||
47 | A empresas privadas | 236,808.07 | 3,861.53 | 4,500.00 | 245,169.60 | ||||||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 326,588.29 | 737.94 | 152.05 | 1,601.80 | 329,080.08 | |||||
49 | Al exterior | 216.18 | 63.93 | 169.61 | 449.72 | ||||||
6 | INVERSIONES REALES | 1,925.00 | 13,160.00 | 3,102.77 | 90,100.68 | 108,288.45 | |||||
60 | Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general | 10,250.00 | 10,250.00 | ||||||||
61 | Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general | 150.00 | 150.00 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 925.00 | 3,084.00 | 1,921.92 | 2,600.00 | 8,530.92 | |||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 700.00 | 4,540.00 | 149.60 | 188.67 | 5,578.27 | |||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 300.00 | 5,536.00 | 1,031.25 | 76,912.01 | 83,779.26 | |||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 409,217.50 | 13,550.00 | 422,767.50 | |||||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 1,600.00 | 200.00 | 1,800.00 | |||||||
75 | A comunidades autónomas | 272,617.50 | 272,617.50 | ||||||||
76 | A entidades locales | 12,500.00 | 12,030.00 | 24,530.00 | |||||||
77 | A empresas privadas | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 2,500.00 | 1,320.00 | 3,820.00 | |||||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 27.51 | 85.66 | 7.65 | 36.96 | 157.78 | |||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 27.51 | 85.66 | 7.08 | 36.96 | 157.21 | |||||
84 | Constitución de depósitos y fianzas | 0.57 | 0.57 | ||||||||
TOTAL CONSOLIDADO | 1,078,507.61 | 60,397.16 | 9,076.72 | 153,763.06 | 1,301,744.55 | ||||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||||
40 | A la Administración del Estado | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||||
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||||||
TOTAL | 1,078,507.61 | 72,397.16 | 9,076.72 | 153,763.06 | 1,313,744.55 |