Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2011.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 26. MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_11_E_V_1_101_2_2_2_126_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 26.01 26.02 26.04 26.07 26.09 26.12 26.13 26.15 26.16 26.17 26.18 26.19 26.20 26.21 26.22 Total
1GASTOS DE PERSONAL21,453.004,041.76739.256,008.742,535.304,497.563,106.48734.134,433.251,641.932,637.31117.453,841.611,526.88810.2258,124.87
10Altos cargos187.7054.7963.8654.7954.7954.7954.7963.8654.7954.7954.7954.79242.39118.6754.831,224.42
11Personal eventual556.13472.171,028.30
12Funcionarios9,541.583,107.20578.264,884.492,146.373,738.612,545.19599.603,606.671,370.522,231.6153.371,222.051,298.53655.3537,579.40
13Laborales3,548.66399.16354.7550.70126.9555.27295.8321.81123.40211.405,187.93
15Incentivos al rendimiento4,889.321,178.966,068.28
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador2,729.61480.6197.13714.71283.44577.21451.2370.67475.96194.81227.519.29514.64109.68100.047,036.54
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS12,773.321,675.77195.077,615.44325.773,827.2412,509.07388.881,456.911,610.091,981.33221.003,476.321,585.844,048.4053,690.45
20Arrendamientos y cánones256.821,160.0095.001,511.82
21Reparaciones, mantenimiento y conservación1,353.2972.00420.461,845.75
22Material, suministros y otros10,022.001,034.1988.877,313.04224.972,805.7412,309.07322.831,340.811,587.96557.48183.492,361.861,545.843,928.4045,626.55
23Indemnizaciones por razón del servicio1,141.21133.13106.20302.40100.801,021.50200.0066.05116.1022.13154.8537.51599.004,000.88
24Gastos de publicaciones508.4537.0040.00120.00705.45
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES11,871.792,934.492,559.1713,042.46474.92117,069.3925,072.88207,260.857,311.5120,353.346,195.0013,900.84428,046.64
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.893.97474.921,368.89
45A comunidades autónomas11,000.007,212.15115,318.9216,000.0090,957.371,318.1018,562.461,300.005,295.64266,964.64
46A entidades locales1,255.003.001,258.00
47A empresas privadas800.00800.00
48A familias e instituciones sin fines de lucro871.792,559.175,830.311,750.479,072.88115,048.485,993.411,654.882,495.008,605.20153,881.59
49Al exterior2,040.52133.001,600.003,773.52
6INVERSIONES REALES6,515.552,581.4028.86766.5811,403.6621,296.05
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.74.6728.86200.00303.53
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.6,280.88400.006,000.0012,680.88
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial160.002,581.40166.585,403.668,311.64
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL14,000.0028.86930.001,727.223,856.59100.00866.431,200.00200.0022,909.10
74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.28.8628.86
75A comunidades autónomas14,000.00930.001,727.22328.30500.00200.0017,685.52
76A entidades locales3,042.69100.003,142.69
78A familias e instituciones sin fines de lucro485.60866.43700.002,052.03
8ACTIVOS FINANCIEROS60.6327,000.0017,000.0022.7544,083.38
82Concesión de préstamos al Sector Público2,730.002,730.00
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público60.6324,270.0022.7524,353.38
87Aportaciones patrimoniales17,000.0017,000.00
TOTAL CONSOLIDADO66,674.298,680.883,493.4927,596.6430,335.99125,394.1944,997.0518,123.01217,007.6010,663.5325,867.27338.458,107.2610,507.7230,363.12628,150.49
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES15,918.50215,651.761,056.001,724,349.0020,790.2815,214.944,214.971,997,195.45
41A organismos autónomos15,918.503,708.352,464.9020,790.2815,214.944,214.9762,311.94
42A la Seguridad Social211,943.411,056.001,721,884.101,934,883.51
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL668.9620,897.845,141.0319,586.80575.611,047.351,038.4348,956.02
71A organismos autónomos668.96247.555,141.0350.42575.611,047.351,038.438,769.35
72A la Seguridad Social20,650.2919,536.3840,186.67
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES16,587.46236,549.606,197.031,743,935.8021,365.8916,262.295,253.402,046,151.47
TOTAL83,261.758,680.88240,043.0927,596.6430,335.99125,394.1951,194.081,762,058.81217,007.6010,663.5325,867.2721,704.3424,369.5515,761.1230,363.122,674,301.96