Servicio 01. MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de inversiones reales y programación plurianual. > Distribución orgánica. > ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS. > ESTADO. > Detalle por departamentos. > Sección 15. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
Informe: Servicio 01. MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES. Código: N_11_E_V_2_O_1_201_1_2_115_1_101_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.
Notas: No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una.
Prog. | Ar. | Proyec. Superproyec. | Denominación | Año ini. | Año fin | Com. | Prov. | Tipo | Coste total | Ley 2010 | Ley 2011 | Proyección 2012 | Proyección 2013 | Proyección 2014 |
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467G | Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 5,184.66 | 1,170.38 | 1,076.88 | 990.88 | 973.26 | 973.26 | |||||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 3,275.26 | 788.50 | 695.00 | 609.00 | 591.38 | 591.38 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 3,275.26 | 788.50 | 695.00 | 609.00 | 591.38 | 591.38 | ||||||||
2006 15 01 8002 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 2,006 | 2,014 | 16 | 28 | O | 3,275.26 | 788.50 | 695.00 | 609.00 | 591.38 | 591.38 | ||
2006 15 01 0002 | Proyecto centro de respaldo y renovación tecnológica | 2,010 | 2,014 | 16 | 28 | O | 3,275.26 | 788.50 | 695.00 | 609.00 | 591.38 | 591.38 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,909.40 | 381.88 | 381.88 | 381.88 | 381.88 | 381.88 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 1,909.40 | 381.88 | 381.88 | 381.88 | 381.88 | 381.88 | ||||||||
2006 15 01 8003 | ESTUDIOS TÉCNICOS | 2,006 | 2,014 | 16 | 28 | O | 1,909.40 | 381.88 | 381.88 | 381.88 | 381.88 | 381.88 | ||
2003 15 01 0001 | Firma electrónica | 2,010 | 2,014 | 16 | 28 | O | 1,909.40 | 381.88 | 381.88 | 381.88 | 381.88 | 381.88 | ||
923M | Dirección y Servicios Generales de Economía y Hacienda | 42,374.86 | 10,908.07 | 8,912.85 | 8,200.46 | 7,176.74 | 7,176.74 | |||||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 42,374.86 | 10,908.07 | 8,912.85 | 8,200.46 | 7,176.74 | 7,176.74 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 42,374.86 | 10,908.07 | 8,912.85 | 8,200.46 | 7,176.74 | 7,176.74 | ||||||||
1990 15 01 8002 | EQUIPOS INFORMATICOS | 2,000 | 2,014 | 16 | 28 | O | 24,731.43 | 6,019.64 | 4,857.85 | 4,500.46 | 4,676.74 | 4,676.74 | ||
1990 15 01 0002 | Adquisición material informático | 2,010 | 2,014 | 16 | 28 | O | 24,731.43 | 6,019.64 | 4,857.85 | 4,500.46 | 4,676.74 | 4,676.74 | ||
1997 15 01 8007 | MAQUINARIA Y EQUIPOS. | 2,000 | 2,014 | 16 | 28 | O | 434.05 | 102.65 | 93.21 | 84.17 | 77.01 | 77.01 | ||
1997 15 01 0002 | MAQUINARIA DE IMPRENTA DEL DEPARTAMENTO. | 2,010 | 2,014 | 16 | 28 | O | 434.05 | 102.65 | 93.21 | 84.17 | 77.01 | 77.01 | ||
1997 15 01 8008 | MOBILIARIO Y ENSERES. | 2,000 | 2,014 | 16 | 28 | O | 2,082.03 | 558.43 | 461.79 | 415.83 | 322.99 | 322.99 | ||
1997 15 01 0001 | MOBILIARIO Y ENSERES. | 2,010 | 2,014 | 90 | 90 | O | 2,082.03 | 558.43 | 461.79 | 415.83 | 322.99 | 322.99 | ||
1997 15 02 8001 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS. | 2,000 | 2,013 | 90 | 90 | O | 15,127.35 | 4,227.35 | 3,500.00 | 3,200.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | ||
1997 15 02 0005 | REFORMAS VARIAS EN SERVICIOS CENTRALES (MADRID). | 2,010 | 2,014 | 16 | 28 | O | 670.00 | 270.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
1997 15 02 0303 | ACONDICIONAMIENTO SEDE CENTRAL MINISTERIO | 2,010 | 2,014 | 16 | 28 | O | 11,569.42 | 1,504.86 | 3,264.56 | 3,000.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | ||
1997 15 02 0306 | ACONDICIONAMIENTO SERVICIOS PERIFERICOS | 2,010 | 2,014 | 90 | 90 | O | 2,887.93 | 2,452.49 | 135.44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 47,559.52 | 12,078.45 | 9,989.73 | 9,191.34 | 8,150.00 | 8,150.00 |