Programa 331M. Dirección y Servicios Generales de Cultura. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Gastos. Presupuesto por programas y memoria de objetivos. > Sección 18. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 331M. Dirección y Servicios Generales de Cultura. Código: N_12_A_R_31_118_1_1_1_1331M_2.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
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1,802 | SECRETARÍA GENERAL TECNICA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 2,665.14 | ||
13 | Laborales | 501.57 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 432.11 | ||
16,000 | Seguridad Social | 432.11 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 3,598.82 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 1.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 128.00 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 19.10 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 390.15 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 538.25 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 523.78 | ||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TECNICA | 4,660.85 | |||
1,809 | SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 71.91 | ||
11 | Personal eventual | 226.42 | ||
12 | Funcionarios | 6,578.86 | ||
13 | Laborales | 4,231.51 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2,333.96 | ||
16,000 | Seguridad Social | 2,146.86 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 13,442.66 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 12.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1,059.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 7,760.42 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 9.36 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 772.66 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9,604.08 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
46 | A entidades locales | 1,000.00 | ||
460 | Programas de apoyo a la estrategia de comunicación y cooperación instrumentadas mediante convenio | 1,000.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,000.00 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 2,967.09 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 115.00 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 20.00 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 95.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 115.00 | |||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA | 27,128.83 | |||
1,813 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 75.00 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 105.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 180.00 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 106.50 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO | 286.50 | |||
18,105 | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
16,000 | Seguridad Social | 617.34 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 2.00 | ||
16,204 | Acción social | 30.31 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 5,537.22 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 10.00 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,772.91 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 534.13 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 27.00 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 27.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 27.00 | |||
TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS | 7,871.26 | |||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Cultura | 39,947.44 |