Programa 432A. Coordinación y promoción del turismo. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Gastos. Presupuesto por programas y memoria de objetivos. > Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.


Informe: Programa 432A. Coordinación y promoción del turismo. Código: N_12_A_R_31_120_1_1_1_1432A_2.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.


Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.

Orgánica Económica Explicación Total
2,004SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
1GASTOS DE PERSONAL
10Altos cargos71.90
11Personal eventual226.65
12Funcionarios355.22
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador32.96
16,000Seguridad Social32.96
TOTAL GASTOS DE PERSONAL686.73
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22Material, suministros y otros18.34
22,601Atenciones protocolarias y representativas5.31
23Indemnizaciones por razón del servicio93.89
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS112.23
3GASTOS FINANCIEROS
35Intereses de demora y otros gastos financieros795.61
359Otros gastos financieros795.61
TOTAL GASTOS FINANCIEROS795.61
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.21,130.00
742Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan Renove Turismo 200917,170.00
743Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan FuturE3,960.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL21,130.00
8ACTIVOS FINANCIEROS
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público318,244.35
833Líneas de préstamos a empresas del sector turístico318,244.35
87Aportaciones patrimoniales250.00
871Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas Maduras (FOMIT). Eje Sostenibilidad250.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS318,494.35
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO341,218.92
20,208INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
1GASTOS DE PERSONAL
16,000Seguridad Social2,037.02
16,200Formación y perfeccionamiento del personal27.18
16,204Acción social113.47
TOTAL GASTOS DE PERSONAL25,915.33
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202Arrendamientos de edificios y otras construcciones7,640.34
22,601Atenciones protocolarias y representativas6.86
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS16,012.90
3GASTOS FINANCIEROS
35Intereses de demora y otros gastos financieros70.00
359Otros gastos financieros70.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS70.00
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46A entidades locales16.00
461Cuota al Patronato de Turismo de Madrid16.00
48A familias e instituciones sin fines de lucro1,571.80
481Cuotas a Asociaciones de Congresos1.80
484Becas para alumnos de Turismo. Eje Nueva Economía Turística1,120.00
485Al Instituto de Calidad Turística Española (ICTE)450.00
49Al exterior169.61
491Cuotas a Organismos Internacionales de Turismo169.61
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,757.41
6INVERSIONES REALES46,610.91
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76A entidades locales6,325.00
760Sostenibilidad en Destinos Maduros3,325.00
762Planes de Recualificación integral de destinos turísticos. Eje Sostenibilidad3,000.00
78A familias e instituciones sin fines de lucro250.00
786Programas de Colaboración con actores sociales del turismo250.00
78,601A la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (AEDEAC) para financiar la campaña anual de Banderas Azules. Eje Sostenibilidad50.00
78,602A la Asociación ACEVIN (Rutas del Vino)50.00
78,603A la Asociación Saborea España. Eje Valor al Cliente.120.00
78,604A la Asociación Española de Estaciones Náuticas30.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL6,575.00
8ACTIVOS FINANCIEROS
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público36.96
831Préstamos a largo plazo36.96
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS36.96
TOTAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA96,978.51
TOTAL Coordinación y promoción del turismo438,197.43