Programa 923M. Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Públicas. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Gastos. Presupuesto por programas y memoria de objetivos. > Sección 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 923M. Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Públicas. Código: N_12_A_R_31_115_1_1_1_1923M_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
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1,501 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 187.34 | ||
11 | Personal eventual | 307.30 | ||
12 | Funcionarios | 41,080.59 | ||
13 | Laborales | 8,822.02 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 12,714.47 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 6,657.19 | ||
16,000 | Seguridad Social | 3,225.57 | ||
16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 655.89 | ||
16,204 | Acción social | 2,348.04 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 69,768.91 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 18,425.08 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 18,411.61 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3,232.37 | ||
22 | Material, suministros y otros | 32,592.44 | ||
22,109 | Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre | 10.00 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 95.00 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 837.04 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 55,086.93 | |||
3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 46.03 | ||
352 | Intereses de demora | 46.03 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 46.03 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 416,706.24 | ||
441 | Al Ente Público Radio Televisión Española (en liquidación) | 73,024.00 | ||
442 | Al Grupo de la Corporación R.T.V.E. | 342,737.24 | ||
44,200 | A la Corporación R.T.V.E. S.A. para la prestación del servicio público de radio y televisión. | 331,414.28 | ||
44,201 | A la Corporación R.T.V.E. S.A. , para las actividades ordinarias de la Orquesta y Coro de R.T.V.E. | 11,322.96 | ||
448 | Al Consorcio de la Zona Especial Canaria | 945.00 | ||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 944.17 | ||
480 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 926.29 | ||
481 | A la Hermandad de Jubilados del Ministerio de Economía y Hacienda | 17.88 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 417,650.41 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 5,887.04 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 664.12 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 664.12 | ||
87 | Aportaciones patrimoniales | 97,316.00 | ||
872 | Aportación Patrimonial a SEPI | 97,316.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 97,980.12 | |||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 646,419.44 | |||
1,502 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.64 | ||
12 | Funcionarios | 7,414.37 | ||
13 | Laborales | 755.16 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 625.59 | ||
16,000 | Seguridad Social | 625.59 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 8,849.76 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 25.00 | ||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 21.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 33.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 421.84 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 8.16 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 97.00 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 323.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 899.84 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 106.48 | ||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | 9,856.08 | |||
1,503 | INSPECCIÓN GENERAL | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 54.64 | ||
12 | Funcionarios | 2,065.29 | ||
13 | Laborales | 19.30 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 51.44 | ||
16,000 | Seguridad Social | 51.44 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,190.67 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 2.71 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 102.38 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 105.09 | |||
TOTAL INSPECCIÓN GENERAL | 2,295.76 | |||
1,505 | SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 71.89 | ||
11 | Personal eventual | 225.20 | ||
12 | Funcionarios | 2,640.64 | ||
13 | Laborales | 54.67 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 5,143.27 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 103.94 | ||
16,000 | Seguridad Social | 103.94 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 8,239.61 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 9.70 | ||
22 | Material, suministros y otros | 68.52 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 9.36 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 142.85 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 221.07 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
49 | Al exterior | 471.04 | ||
490 | A la O.C.D.E. para financiar Convenios de Colaboración | 408.54 | ||
491 | Aportación a la O.C.D.E. para la financiación del Forum Global sobre Transparencia e Intercambio de Información tributaria | 62.50 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 471.04 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 69.07 | ||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA | 9,000.79 | |||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Públicas | 667,572.07 |