Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 12. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_101_1_1_2_2_112_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.


Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 12.01 12.02 12.03 12.04 Total
1GASTOS DE PERSONAL273,631.4617,094.893,720.688,470.14302,917.17
10Altos cargos569.90181.20190.26235.851,177.21
11Personal eventual396.51219.41276.96101.09993.97
12Funcionarios162,466.0212,473.752,769.987,432.27185,142.02
13Laborales80,477.022,849.28152.9283,479.22
15Incentivos al rendimiento3,587.69349.60136.32494.024,567.63
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador26,134.321,021.65347.1653.9927,557.12
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS128,058.594,470.702,352.17994.53135,875.99
20Arrendamientos y cánones38,156.1578.8038,234.95
21Reparaciones, mantenimiento y conservación11,001.00498.5911,499.59
22Material, suministros y otros65,460.772,231.202,014.00994.5370,700.50
23Indemnizaciones por razón del servicio13,350.671,662.11338.1715,350.95
24Gastos de publicaciones90.0090.00
3GASTOS FINANCIEROS211.698.89220.58
35Intereses de demora y otros gastos financieros211.698.89220.58
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES3,049.54377.541,900.02409,759.32415,086.42
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.33.06500.001,688.112,221.17
48A familias e instituciones sin fines de lucro660.86377.541,150.02646.002,834.42
49Al exterior2,355.62250.00407,425.21410,030.83
6INVERSIONES REALES17,259.57821.52120.0018,201.09
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.9,750.58455.4210,206.00
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.7,452.22366.10120.007,938.32
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial56.7756.77
8ACTIVOS FINANCIEROS107.40300,230.00300,337.40
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público22.8022.80
84Constitución de depósitos y fianzas84.6084.60
87Aportaciones patrimoniales300,230.00300,230.00
TOTAL CONSOLIDADO422,318.2522,773.54308,322.87419,223.991,172,638.65
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES274,298.39274,298.39
43A agencias estatales y otros organismos públicos274,298.39274,298.39
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL46,267.4246,267.42
73A agencias estatales y otros organismos públicos46,267.4246,267.42
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES320,565.81320,565.81
TOTAL422,318.2522,773.54628,888.68419,223.991,493,204.46