Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO.
Informe: Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. Código: N_12_A_V_1_101_1_1_2_2_120_1_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
Servicio | Programa | Económica | Explicación | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
v | 1 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | ||||
v | 421M | Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 10 | Altos cargos | 187.35 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 187.35 | ||||
10,000 | Retribuciones básicas | 103.23 | ||||
10,001 | Retribuciones complementarias | 84.12 | ||||
v | 11 | Personal eventual | 411.07 | |||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 411.07 | ||||
11,000 | Retribuciones básicas | 153.60 | ||||
11,001 | Retribuciones complementarias | 257.47 | ||||
v | 12 | Funcionarios | 12,119.81 | |||
120 | Retribuciones básicas | 5,420.58 | ||||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 1,097.19 | ||||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 688.35 | ||||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 846.11 | ||||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 618.70 | ||||
12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 19.75 | ||||
12,005 | Trienios | 979.05 | ||||
12,006 | Pagas extraordinarias | 1,171.43 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 5,814.62 | ||||
12,100 | Complemento de destino | 2,369.02 | ||||
12,101 | Complemento específico | 3,315.70 | ||||
12,102 | Indemnización por residencia | 4.55 | ||||
12,103 | Otros complementos | 125.35 | ||||
123 | Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero | 686.16 | ||||
12,300 | Indemnización por destino en el extranjero | 686.16 | ||||
124 | Retribuciones de funcionarios en prácticas | 198.45 | ||||
v | 13 | Laborales | 3,567.05 | |||
130 | Laboral fijo | 3,563.48 | ||||
13,000 | Retribuciones básicas | 3,371.12 | ||||
13,001 | Otras remuneraciones | 192.36 | ||||
131 | Laboral eventual | 3.57 | ||||
v | 15 | Incentivos al rendimiento | 5,359.44 | |||
150 | Productividad | 5,246.10 | ||||
151 | Gratificaciones | 113.34 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 4,970.82 | |||
160 | Cuotas sociales | 3,092.37 | ||||
v | 16,000 | Seguridad Social | 3,053.87 | |||
16,009 | Otras | 38.50 | ||||
162 | Gastos sociales del personal | 1,878.45 | ||||
v | 16,200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 408.28 | |||
16,201 | Economatos y comedores | 101.79 | ||||
v | 16,204 | Acción social | 722.16 | |||
16,205 | Seguros | 203.48 | ||||
16,209 | Otros | 442.74 | ||||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 26,615.54 | |||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
v | 20 | Arrendamientos y cánones | 735.18 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 710.21 | |||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 15.06 | ||||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 9.33 | ||||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0.58 | ||||
v | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3,430.87 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 809.40 | ||||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,273.90 | ||||
214 | Elementos de transporte | 9.34 | ||||
215 | Mobiliario y enseres | 151.78 | ||||
216 | Equipos para procesos de la información | 1,186.45 | ||||
v | 22 | Material, suministros y otros | 10,990.99 | |||
220 | Material de oficina | 563.19 | ||||
22,000 | Ordinario no inventariable | 176.55 | ||||
22,001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 132.74 | ||||
22,002 | Material informático no inventariable | 253.90 | ||||
221 | Suministros | 1,861.68 | ||||
22,100 | Energía eléctrica | 606.36 | ||||
22,101 | Agua | 81.60 | ||||
22,102 | Gas | 50.37 | ||||
22,103 | Combustible | 596.27 | ||||
22,104 | Vestuario | 142.02 | ||||
22,106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 5.83 | ||||
v | 22,109 | Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre | 21.03 | |||
22,111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 14.76 | ||||
22,112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 50.45 | ||||
22,199 | Otros suministros | 292.99 | ||||
222 | Comunicaciones | 1,866.85 | ||||
22,200 | Servicios de telecomunicaciones | 1,360.57 | ||||
22,201 | Postales y mensajería | 506.28 | ||||
223 | Transportes | 392.45 | ||||
224 | Primas de seguros | 10.36 | ||||
225 | Tributos | 843.53 | ||||
22,502 | Locales | 843.53 | ||||
226 | Gastos diversos | 1,250.09 | ||||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 45.80 | |||
22,602 | Publicidad y propaganda | 40.47 | ||||
22,603 | Jurídicos, contenciosos | 881.50 | ||||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 220.95 | ||||
22,607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 20.87 | ||||
22,699 | Otros | 40.50 | ||||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 4,202.84 | ||||
22,700 | Limpieza y aseo | 2,171.23 | ||||
22,701 | Seguridad | 1,222.22 | ||||
22,704 | Custodia, depósito y almacenaje | 3.15 | ||||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 462.63 | ||||
22,707 | Para la contratación del servicio de cobertura informativa nacional e internacional de interés público | 249.97 | ||||
22,799 | Otros | 93.64 | ||||
v | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 1,257.23 | |||
230 | Dietas | 452.13 | ||||
231 | Locomoción | 680.78 | ||||
232 | Traslado | 78.24 | ||||
233 | Otras indemnizaciones | 46.08 | ||||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16,414.27 | |||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 5.88 | |||
v | 352 | Intereses de demora | 5.88 | |||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 5.88 | |||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
v | 44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 2,372.59 | |||
v | 441 | A la Fundación Escuela de Organización Industrial | 2,372.59 | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1,579.48 | |||
v | 480 | Para concesión de becas, asistencia a Congresos, Cursos, Seminarios y otras subvenciones | 1,579.48 | |||
v | 49 | Al exterior | 615.39 | |||
v | 491 | Cuotas de asociación y gastos de participación en Organismos Internacionales de los servicios del Departamento | 615.39 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,567.46 | |||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 961.98 | ||||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 961.98 | ||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 3,815.13 | ||||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3,815.13 | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 6,174.88 | ||||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 6,174.88 | ||||
TOTAL INVERSIONES REALES | 10,951.99 | |||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 253.80 | |||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 12.37 | |||
83,008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 12.37 | ||||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 241.43 | |||
83,108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 241.43 | ||||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 253.80 | |||||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía | 58,808.94 | |||||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 58,808.94 | |||||
v | 2 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | ||||
v | 421M | Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 10 | Altos cargos | 54.65 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.65 | ||||
10,000 | Retribuciones básicas | 16.93 | ||||
10,001 | Retribuciones complementarias | 37.72 | ||||
v | 12 | Funcionarios | 3,783.98 | |||
120 | Retribuciones básicas | 1,887.70 | ||||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 448.30 | ||||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 183.42 | ||||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 194.57 | ||||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 316.54 | ||||
12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.58 | ||||
12,005 | Trienios | 338.61 | ||||
12,006 | Pagas extraordinarias | 399.68 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 1,896.28 | ||||
12,100 | Complemento de destino | 825.56 | ||||
12,101 | Complemento específico | 1,070.72 | ||||
v | 13 | Laborales | 177.48 | |||
130 | Laboral fijo | 177.48 | ||||
13,000 | Retribuciones básicas | 163.89 | ||||
13,001 | Otras remuneraciones | 13.59 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 317.47 | |||
160 | Cuotas sociales | 317.47 | ||||
v | 16,000 | Seguridad Social | 317.47 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,333.58 | |||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
v | 22 | Material, suministros y otros | 1.81 | |||
226 | Gastos diversos | 1.81 | ||||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1.81 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.81 | |||||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía | 4,335.39 | |||||
v | 921U | Publicaciones | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
v | 22 | Material, suministros y otros | 89.37 | |||
226 | Gastos diversos | 1.99 | ||||
22,699 | Otros | 1.99 | ||||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 87.38 | ||||
22,706 | Estudios y trabajos técnicos | 87.38 | ||||
v | 24 | Gastos de publicaciones | 104.20 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 104.20 | ||||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 193.57 | |||||
TOTAL Publicaciones | 193.57 | |||||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | 4,528.96 | |||||
v | 4 | SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO | ||||
v | 432A | Coordinación y promoción del turismo | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 10 | Altos cargos | 71.90 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 71.90 | ||||
10,000 | Retribuciones básicas | 17.83 | ||||
10,001 | Retribuciones complementarias | 54.07 | ||||
v | 11 | Personal eventual | 226.65 | |||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 226.65 | ||||
11,000 | Retribuciones básicas | 68.41 | ||||
11,001 | Retribuciones complementarias | 158.24 | ||||
v | 12 | Funcionarios | 355.22 | |||
120 | Retribuciones básicas | 167.89 | ||||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 37.61 | ||||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 11.04 | ||||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 16.96 | ||||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 28.77 | ||||
12,005 | Trienios | 38.70 | ||||
12,006 | Pagas extraordinarias | 34.81 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 187.33 | ||||
12,100 | Complemento de destino | 69.08 | ||||
12,101 | Complemento específico | 118.25 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 32.96 | |||
160 | Cuotas sociales | 32.96 | ||||
v | 16,000 | Seguridad Social | 32.96 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 686.73 | |||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
v | 22 | Material, suministros y otros | 18.34 | |||
226 | Gastos diversos | 18.34 | ||||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 5.31 | |||
22,606 | Reuniones, conferencias y cursos | 13.03 | ||||
v | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 93.89 | |||
230 | Dietas | 23.10 | ||||
231 | Locomoción | 70.79 | ||||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 112.23 | |||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 795.61 | |||
v | 359 | Otros gastos financieros | 795.61 | |||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 795.61 | |||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
v | 74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 21,130.00 | |||
v | 742 | Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan Renove Turismo 2009 | 17,170.00 | |||
v | 743 | Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan FuturE | 3,960.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 21,130.00 | |||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 318,244.35 | |||
v | 833 | Líneas de préstamos a empresas del sector turístico | 318,244.35 | |||
83,301 | Línea ICO para jóvenes emprendedores en Turismo | 41,244.35 | ||||
83,302 | Líneas ICO para empresas del sector turístico | 275,000.00 | ||||
83,303 | Línea ICO para la Isla de El Hierro Turismo | 2,000.00 | ||||
v | 87 | Aportaciones patrimoniales | 250.00 | |||
v | 871 | Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas Maduras (FOMIT). Eje Sostenibilidad | 250.00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 318,494.35 | |||||
TOTAL Coordinación y promoción del turismo | 341,218.92 | |||||
v | 000X | Transferencias internas | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
v | 41 | A organismos autónomos | 32,251.57 | |||
v | 411 | Al Instituto de Turismo de España | 32,251.57 | |||
v | 41,100 | Al Instituto de Turismo de España | 31,618.79 | |||
v | 41,101 | Al Instituto de Turismo de España por compensación de gastos de edificios por la Secretaría de Estado de Turismo | 632.78 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 32,251.57 | |||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
v | 71 | A organismos autónomos | 47,526.94 | |||
v | 713 | Al Instituto de Turismo de España | 47,526.94 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 47,526.94 | |||||
TOTAL Transferencias internas | 79,778.51 | |||||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO | 420,997.43 | |||||
v | 12 | SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | ||||
v | 421M | Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 10 | Altos cargos | 71.90 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 71.90 | ||||
10,000 | Retribuciones básicas | 17.83 | ||||
10,001 | Retribuciones complementarias | 54.07 | ||||
v | 11 | Personal eventual | 226.65 | |||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 226.65 | ||||
11,000 | Retribuciones básicas | 68.41 | ||||
11,001 | Retribuciones complementarias | 158.24 | ||||
v | 12 | Funcionarios | 3,848.95 | |||
120 | Retribuciones básicas | 1,832.14 | ||||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 551.68 | ||||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 154.53 | ||||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 305.29 | ||||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 165.45 | ||||
12,005 | Trienios | 272.92 | ||||
12,006 | Pagas extraordinarias | 382.27 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 2,016.81 | ||||
12,100 | Complemento de destino | 843.64 | ||||
12,101 | Complemento específico | 1,173.17 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 149.91 | |||
160 | Cuotas sociales | 85.99 | ||||
v | 16,000 | Seguridad Social | 85.99 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 63.92 | ||||
16,202 | Transporte de personal | 63.92 | ||||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,297.41 | |||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
v | 22 | Material, suministros y otros | 8.46 | |||
226 | Gastos diversos | 8.46 | ||||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 8.46 | |||
v | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 707.24 | |||
230 | Dietas | 101.71 | ||||
231 | Locomoción | 601.33 | ||||
233 | Otras indemnizaciones | 4.20 | ||||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 715.70 | |||||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía | 5,013.11 | |||||
v | 467G | Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 12 | Funcionarios | 836.86 | |||
120 | Retribuciones básicas | 387.34 | ||||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 125.38 | ||||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 44.15 | ||||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 42.40 | ||||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 43.16 | ||||
12,005 | Trienios | 48.94 | ||||
12,006 | Pagas extraordinarias | 83.31 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 449.52 | ||||
12,100 | Complemento de destino | 187.88 | ||||
12,101 | Complemento específico | 261.64 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 40.00 | |||
160 | Cuotas sociales | 40.00 | ||||
v | 16,000 | Seguridad Social | 40.00 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 876.86 | |||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
v | 44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 457.16 | |||
v | 442 | Al Centro Nacional de Referencia de Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación (CENATIC) (Plan Extremadura) | 457.16 | |||
v | 49 | Al exterior | 5.00 | |||
v | 499 | A la Iniciativa Ambient Asistent Living Association (AAL) | 5.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 462.16 | |||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,700.97 | ||||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1,700.97 | ||||
TOTAL INVERSIONES REALES | 1,700.97 | |||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 1,121.40 | ||||
740 | AVANZA Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I. | 1,017.50 | ||||
v | 742 | Al Centro Nacional de Referencia de Aplicación de Tecnologías de la Información y Comunicación (CENATIC) (Plan Extremadura) | 103.90 | |||
75 | A comunidades autónomas | 1,850.00 | ||||
750 | AVANZA Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I. | 1,850.00 | ||||
76 | A entidades locales | 1,295.00 | ||||
760 | AVANZA Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I. | 1,295.00 | ||||
77 | A empresas privadas | 11,562.47 | ||||
770 | AVANZA Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I | 8,538.45 | ||||
779 | Plan AVANZA | 3,024.02 | ||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 2,775.00 | ||||
780 | AVANZA Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I. | 2,775.00 | ||||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 18,603.87 | |||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 95,000.00 | |||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 95,000.00 | |||
83,110 | AVANZA Competitividad e Innovación en Telecomunicaciones y S.I. | 47,561.70 | ||||
83,113 | Plan AVANZ@ | 47,438.30 | ||||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 95,000.00 | |||||
TOTAL Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 116,643.86 | |||||
v | 467I | Innovación tecnológica de las telecomunicaciones | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 12 | Funcionarios | 2,184.41 | |||
120 | Retribuciones básicas | 1,057.11 | ||||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 338.53 | ||||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 143.49 | ||||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 101.76 | ||||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 79.13 | ||||
12,005 | Trienios | 172.98 | ||||
12,006 | Pagas extraordinarias | 221.22 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 1,127.30 | ||||
12,100 | Complemento de destino | 482.30 | ||||
12,101 | Complemento específico | 645.00 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 80.68 | |||
160 | Cuotas sociales | 80.68 | ||||
v | 16,000 | Seguridad Social | 80.68 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,265.09 | |||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
v | 44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 3,093.51 | |||
v | 441 | A la Fundación Residencia de Estudiantes gastos funcionamiento desarrollo Sociedad de la información | 93.51 | |||
v | 446 | A la Entidad Pública Empresarial RED.es | 2,000.00 | |||
v | 448 | Al Instituto Nacional de las Tecnologías de las Comunicaciones, S.A. (INTECO) (Plan León) | 1,000.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,093.51 | |||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 5,737.57 | ||||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 5,737.57 | ||||
TOTAL INVERSIONES REALES | 5,737.57 | |||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 6,905.72 | ||||
v | 746 | A la Entidad Pública empresarial RED.es | 2,000.00 | |||
v | 748 | Al Instituto Nacional de las Tecnologías de las Comunicaciones, S.A. (INTECO) (Plan León) | 1,000.00 | |||
749 | Plan AVANZA | 3,905.72 | ||||
75 | A comunidades autónomas | 5,983.72 | ||||
752 | A la Comunidad Autónoma de Canarias para la extensión de la banda ancha | 2,078.00 | ||||
759 | Plan AVANZA | 3,905.72 | ||||
76 | A entidades locales | 3,905.72 | ||||
769 | Plan AVANZA | 3,905.72 | ||||
77 | A empresas privadas | 25,387.17 | ||||
772 | AVANZA Formación Profesionales | 723.32 | ||||
773 | AVANZA Formación Usuarios | 591.54 | ||||
779 | Plan AVANZA | 24,072.31 | ||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 2,952.84 | ||||
781 | AVANZA PYME | 456.66 | ||||
783 | Plan AVANZA: Consolidación ciudadanía | 456.66 | ||||
784 | AVANZA Formación Profesionales | 98.26 | ||||
785 | AVANZA Formación Usuarios | 586.88 | ||||
788 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1,000.00 | ||||
v | 78,801 | A la Fundación Barcelona Mobile World Capital | 1,000.00 | |||
789 | Plan AVANZA | 354.38 | ||||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 45,135.17 | |||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 420,523.21 | |||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 420,523.21 | |||
83,112 | Plan AVANZA | 420,523.21 | ||||
v | 87 | Aportaciones patrimoniales | 195,000.00 | |||
v | 876 | Aportación a Red.es | 190,000.00 | |||
v | 878 | Aportación patrimonial a INTECO | 5,000.00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 615,523.21 | |||||
TOTAL Innovación tecnológica de las telecomunicaciones | 671,754.55 | |||||
v | 491M | Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 10 | Altos cargos | 54.65 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.65 | ||||
10,000 | Retribuciones básicas | 16.93 | ||||
10,001 | Retribuciones complementarias | 37.72 | ||||
v | 12 | Funcionarios | 13,455.04 | |||
120 | Retribuciones básicas | 7,460.30 | ||||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 451.37 | ||||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 1,214.19 | ||||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 1,882.62 | ||||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 971.13 | ||||
12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 13.16 | ||||
12,005 | Trienios | 1,444.38 | ||||
12,006 | Pagas extraordinarias | 1,483.45 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 5,994.74 | ||||
12,100 | Complemento de destino | 2,822.26 | ||||
12,101 | Complemento específico | 3,054.65 | ||||
12,102 | Indemnización por residencia | 95.07 | ||||
12,103 | Otros complementos | 22.76 | ||||
v | 13 | Laborales | 1,868.38 | |||
130 | Laboral fijo | 1,868.38 | ||||
13,000 | Retribuciones básicas | 1,667.98 | ||||
13,001 | Otras remuneraciones | 200.40 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 783.51 | |||
160 | Cuotas sociales | 783.51 | ||||
v | 16,000 | Seguridad Social | 783.51 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 16,161.58 | |||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
v | 49 | Al exterior | 2,806.62 | |||
v | 492 | Para abonar las cuotas que se deriven del acuerdo firmado con el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones y (ETSI) y Digital Video Broadcasting (DVB) | 175.00 | |||
v | 493 | Para satisfacer las obligaciones que se deriven para España de nuestra participación en la Oficina Europea de Comunicaciones (ECO) | 256.08 | |||
v | 494 | Para satisfacer las obligaciones de la pertenencia de España a la Conferencia Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicaciones (CEPT), así como abonar las cuotas de participación y servicios derivados del Acuerdo con la CEPT sobre motorización de telecomunicaciones por satélite, a través de la Oficina Europea de Radiocomunicaciones (ERO) | 142.54 | |||
v | 495 | Para satisfacer las obligaciones que se deriven para España del cumplimiento del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi 1982) y con la Secretaría General de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones | 2,232.30 | |||
v | 496 | Cuota a la Asociación para el Cumplimiento de los Equipos Radio y Terminales de Telecomunicación (R&TTE CA) | 0.70 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,806.62 | |||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 2,446.44 | ||||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2,446.44 | ||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 1,094.78 | ||||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1,094.78 | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 8,304.73 | ||||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 8,304.73 | ||||
TOTAL INVERSIONES REALES | 11,845.95 | |||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
v | 74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 3,600.00 | |||
v | 747 | Compensación para liberar Dividendo Digital | 3,600.00 | |||
v | 75 | A comunidades autónomas | 3,200.00 | |||
v | 757 | Compensación para liberar Dividendo Digital | 3,200.00 | |||
v | 76 | A entidades locales | 1,200.00 | |||
v | 767 | Compensación para liberar Dividendo Digital | 1,200.00 | |||
v | 77 | A empresas privadas | 12,000.00 | |||
v | 777 | Compensación para liberar Dividendo Digital | 12,000.00 | |||
v | 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 20,000.00 | |||
v | 787 | Compensación para liberar Dividendo Digital | 20,000.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 40,000.00 | |||||
TOTAL Ordenación y promoción de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información | 70,814.15 | |||||
TOTAL SECR. DE EST. DE TELECOMUN. Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 864,225.67 | |||||
v | 15 | SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | ||||
v | 421M | Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 10 | Altos cargos | 63.71 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 63.71 | ||||
10,000 | Retribuciones básicas | 17.31 | ||||
10,001 | Retribuciones complementarias | 46.40 | ||||
v | 12 | Funcionarios | 531.16 | |||
120 | Retribuciones básicas | 252.97 | ||||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 62.69 | ||||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 22.08 | ||||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 25.44 | ||||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 43.16 | ||||
12,005 | Trienios | 47.85 | ||||
12,006 | Pagas extraordinarias | 51.75 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 278.19 | ||||
12,100 | Complemento de destino | 113.23 | ||||
12,101 | Complemento específico | 164.96 | ||||
v | 13 | Laborales | 16.66 | |||
130 | Laboral fijo | 16.66 | ||||
13,000 | Retribuciones básicas | 16.15 | ||||
13,001 | Otras remuneraciones | 0.51 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 41.02 | |||
160 | Cuotas sociales | 41.02 | ||||
v | 16,000 | Seguridad Social | 41.02 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 652.55 | |||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
v | 22 | Material, suministros y otros | 3.74 | |||
226 | Gastos diversos | 3.74 | ||||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 3.74 | |||
v | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 186.02 | |||
230 | Dietas | 84.44 | ||||
231 | Locomoción | 101.58 | ||||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 189.76 | |||||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía | 842.31 | |||||
v | 467C | Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 3,573.58 | ||||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3,573.58 | ||||
TOTAL INVERSIONES REALES | 3,573.58 | |||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
v | 79 | Al exterior | 116,236.17 | |||
v | 790 | Para la financiación de la participación en Programas Espaciales | 116,236.17 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 116,236.17 | |||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 22,270.99 | |||
v | 832 | Para la financiación del Programa Nacional de Observación de la Tierra | 22,270.99 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 22,270.99 | |||||
TOTAL Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | 142,080.74 | |||||
v | 000X | Transferencias internas | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
v | 41 | A organismos autónomos | 2,326.46 | |||
v | 416 | Al Centro Español de Metrología | 2,326.46 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,326.46 | |||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
v | 71 | A organismos autónomos | 839.72 | |||
v | 716 | Al Centro Español de Metrología | 839.72 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 839.72 | |||||
TOTAL Transferencias internas | 3,166.18 | |||||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | 146,089.23 | |||||
v | 16 | DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | ||||
v | 421O | Calidad y seguridad industrial | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 12 | Funcionarios | 1,150.60 | |||
120 | Retribuciones básicas | 633.88 | ||||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 125.38 | ||||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 88.30 | ||||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 50.88 | ||||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 100.71 | ||||
12,005 | Trienios | 143.21 | ||||
12,006 | Pagas extraordinarias | 125.40 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 516.72 | ||||
12,100 | Complemento de destino | 243.90 | ||||
12,101 | Complemento específico | 272.82 | ||||
v | 13 | Laborales | 86.65 | |||
130 | Laboral fijo | 86.65 | ||||
13,000 | Retribuciones básicas | 79.76 | ||||
13,001 | Otras remuneraciones | 6.89 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 181.35 | |||
160 | Cuotas sociales | 181.35 | ||||
v | 16,000 | Seguridad Social | 181.35 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 1,418.60 | |||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
v | 75 | A comunidades autónomas | 1,210.84 | |||
v | 759 | Plan de Promoción de la Innovación en Calidad y Seguridad Industrial | 1,210.84 | |||
v | 75,904 | Potenciación de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII) | 1,210.84 | |||
v | 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1,261.38 | |||
v | 789 | Plan de Promoción de la Innovación en Calidad y Seguridad Industrial | 1,261.38 | |||
v | 78,901 | Potenciación y mejora de la Asociación Española de Normalización (AENOR) | 789.08 | |||
v | 78,902 | Potenciación y mejora de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) | 472.30 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,472.22 | |||||
TOTAL Calidad y seguridad industrial | 3,890.82 | |||||
v | 422B | Desarrollo industrial | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 10 | Altos cargos | 54.65 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.65 | ||||
10,000 | Retribuciones básicas | 16.93 | ||||
10,001 | Retribuciones complementarias | 37.72 | ||||
v | 12 | Funcionarios | 1,665.68 | |||
120 | Retribuciones básicas | 832.46 | ||||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 275.84 | ||||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 88.30 | ||||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 42.40 | ||||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 86.32 | ||||
12,005 | Trienios | 168.41 | ||||
12,006 | Pagas extraordinarias | 171.19 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 833.22 | ||||
12,100 | Complemento de destino | 363.00 | ||||
12,101 | Complemento específico | 470.22 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 129.90 | |||
160 | Cuotas sociales | 129.90 | ||||
v | 16,000 | Seguridad Social | 129.90 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 1,850.23 | |||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
v | 22 | Material, suministros y otros | 2.34 | |||
226 | Gastos diversos | 2.34 | ||||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | |||
v | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 286.56 | |||
230 | Dietas | 125.47 | ||||
231 | Locomoción | 161.09 | ||||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 288.90 | |||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 12.00 | |||
v | 359 | Otros gastos financieros | 12.00 | |||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 12.00 | |||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
v | 74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 960.00 | |||
v | 745 | Al ICO, para bonificación de intereses a préstamos para sectores manufacturados | 960.00 | |||
v | 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 11,943.11 | |||
v | 782 | Apoyo a las actividades de la Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil (FITSA), incluidas obligaciones de ejercicios anteriores | 1,200.00 | |||
v | 783 | A la Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas (INNOVAMAR) | 617.81 | |||
v | 785 | Programa de fomento de la demanda de vehículos eléctricos | 10,000.00 | |||
v | 788 | A la Asociación de Parques Científicos y Técnológicos de España (APTE) para Plan de Dinamización de Polígonos Industriales | 125.30 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 12,903.11 | |||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 408,500.00 | |||
v | 837 | Programa de apoyo a la competitividad en sectores estratégicos | 408,500.00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 408,500.00 | |||||
TOTAL Desarrollo industrial | 423,554.24 | |||||
v | 422M | Reconversión y reindustrialización | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 12 | Funcionarios | 903.34 | |||
120 | Retribuciones básicas | 460.26 | ||||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 137.92 | ||||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 55.19 | ||||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 42.40 | ||||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 50.35 | ||||
12,005 | Trienios | 79.77 | ||||
12,006 | Pagas extraordinarias | 94.63 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 443.08 | ||||
12,100 | Complemento de destino | 200.60 | ||||
12,101 | Complemento específico | 242.48 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 38.92 | |||
160 | Cuotas sociales | 38.92 | ||||
v | 16,000 | Seguridad Social | 38.92 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 942.26 | |||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
v | 44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 198.20 | |||
v | 441 | Para compensar al Instituto de Crédito Oficial (ICO) de quebrantos por avales y préstamos de reconversión industrial | 198.20 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 198.20 | |||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
v | 74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 6,993.30 | |||
v | 744 | Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas | 6,993.30 | |||
74,401 | Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas. Programa General | 4,100.00 | ||||
74,402 | Reindustrialización de zonas afectadas por procesos de deslocalización o ajuste en sectores textil/confección, calzado, juguete, muebles, curtidos y marroquinería | 53.23 | ||||
74,403 | Políticas de Reestructuración. Comarca de El Ferrol | 425.89 | ||||
74,404 | Plan Teruel | 53.23 | ||||
74,405 | Plan Soria | 53.23 | ||||
74,406 | Plan Jaén XXI | 53.23 | ||||
74,407 | Margen Izquierda del Nervión | 106.47 | ||||
74,409 | Bahía de Cádiz | 1,597.11 | ||||
74,412 | Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas. Canarias. | 159.72 | ||||
74,415 | Lorca | 100.00 | ||||
74,416 | El Hierro | 25.00 | ||||
74,417 | Extremadura | 266.19 | ||||
v | 76 | A entidades locales | 15,788.98 | |||
v | 764 | Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas | 15,788.98 | |||
76,401 | Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas. Programa General | 5,084.94 | ||||
76,402 | Reindustrialización de zonas afectadas por procesos de deslocalización o ajuste en sectores textil/confección, calzado, juguete, muebles, curtidos y marroquinería | 479.13 | ||||
76,403 | Políticas de Reestructuración. Comarca de El Ferrol | 472.67 | ||||
76,404 | Plan Teruel | 888.62 | ||||
76,405 | Plan Soria | 863.30 | ||||
76,406 | Plan Jaén XXI | 869.07 | ||||
76,407 | Margen Izquierda del Nervión | 208.15 | ||||
76,409 | Bahía de Cádiz | 2,565.96 | ||||
76,412 | Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas. Canarias. | 745.31 | ||||
76,415 | Lorca | 700.00 | ||||
76,416 | El Hierro | 250.00 | ||||
76,417 | Extremadura | 2,661.83 | ||||
v | 77 | A empresas privadas | 186,787.66 | |||
v | 775 | Para compensación de intereses de préstamos para la construcción naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores | 103,062.02 | |||
v | 776 | Primas a la construcción naval, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores | 83,725.64 | |||
v | 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 6,665.09 | |||
v | 784 | Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas | 6,665.09 | |||
78,401 | Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas. Programa General | 3,000.00 | ||||
78,402 | Reindustrialización de zonas afectadas por procesos de deslocalización o ajuste en sectores textil/confección, calzado, juguete, muebles, curtidos y marroquinería | 405.55 | ||||
78,403 | Políticas de Reestructuración. Comarca de El Ferrol | 425.89 | ||||
78,404 | Plan Teruel | 159.72 | ||||
78,405 | Plan Soria | 159.72 | ||||
78,406 | Plan Jaén XXI | 159.72 | ||||
78,407 | Margen Izquierda del Nervión | 106.47 | ||||
78,409 | Bahía de Cádiz | 1,597.11 | ||||
78,412 | Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas. Canarias. | 159.72 | ||||
78,415 | Lorca | 200.00 | ||||
78,416 | El Hierro | 25.00 | ||||
78,417 | Extremadura | 266.19 | ||||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 216,235.03 | |||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
v | 82 | Concesión de préstamos al Sector Público | 31,467.85 | |||
v | 821 | Préstamos a largo plazo | 31,467.85 | |||
82,114 | Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas | 7,373.87 | ||||
82,115 | Reindustrialización en zonas afectadas por la deslocalización o ajuste en los sectores textil-confección, calzado, juguetes, muebles, curtidos y marroquinería | 1,804.47 | ||||
82,116 | Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas. Comarca de El Ferrol | 3,286.70 | ||||
82,117 | Plan Teruel | 234.77 | ||||
82,118 | Plan Soria | 234.77 | ||||
82,119 | Plan Jaén XXI | 234.77 | ||||
82,120 | Margen Izquierda del Nervión | 230.17 | ||||
82,121 | Bahía de Cádiz | 3,682.57 | ||||
82,124 | Politicas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas. Canarias | 1,150.80 | ||||
82,125 | Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas. Campo de Gibraltar | 3,084.16 | ||||
82,127 | Lorca | 6,000.00 | ||||
82,128 | El Hierro | 3,000.00 | ||||
82,129 | Extremadura | 1,150.80 | ||||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 326,304.52 | |||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 326,304.52 | |||
83,114 | Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas | 71,553.68 | ||||
83,115 | Reindustrialización en zonas afectadas por la deslocalización o ajuste en los sectores textil-confección, calzado, juguetes, muebles, curtidos y marroquinería | 44,118.96 | ||||
83,116 | Políticas de reindustrialización en zonas desfavorecidas. Comarca de El Ferrol | 42,424.33 | ||||
83,117 | Plan Teruel | 10,636.87 | ||||
83,118 | Plan Soria | 9,743.54 | ||||
83,119 | Plan Jaén XXI | 10,636.87 | ||||
83,120 | Margen Izquierda del Nervión | 8,673.83 | ||||
83,121 | Bahía de Cádiz | 66,381.61 | ||||
83,124 | Politicas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas. Canarias | 15,686.25 | ||||
83,125 | Políticas de Reindustrialización en Zonas Desfavorecidas. Campo de Gibraltar | 26,732.52 | ||||
83,127 | Lorca | 6,000.00 | ||||
83,128 | El Hierro | 1,000.00 | ||||
83,129 | Extremadura | 12,716.06 | ||||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 357,772.37 | |||||
TOTAL Reconversión y reindustrialización | 575,147.86 | |||||
v | 433M | Apoyo a la pequeña y mediana empresa | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 12 | Funcionarios | 2,061.53 | |||
120 | Retribuciones básicas | 1,026.72 | ||||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 275.84 | ||||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 154.53 | ||||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 59.36 | ||||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 115.10 | ||||
12,005 | Trienios | 211.73 | ||||
12,006 | Pagas extraordinarias | 210.16 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 1,034.81 | ||||
12,100 | Complemento de destino | 444.41 | ||||
12,101 | Complemento específico | 590.40 | ||||
v | 13 | Laborales | 38.36 | |||
130 | Laboral fijo | 38.36 | ||||
13,000 | Retribuciones básicas | 35.11 | ||||
13,001 | Otras remuneraciones | 3.25 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 257.41 | |||
160 | Cuotas sociales | 257.41 | ||||
v | 16,000 | Seguridad Social | 257.41 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,357.30 | |||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 0.50 | |||
v | 481 | Becas para postgraduados en materia de PYME | 0.50 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.50 | |||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 3,945.72 | ||||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 3,945.72 | ||||
TOTAL INVERSIONES REALES | 3,945.72 | |||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
v | 74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 27,558.34 | |||
v | 747 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 27,558.34 | |||
v | 74,701 | A la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) | 25,408.34 | |||
v | 74,702 | A la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía | 300.00 | |||
v | 74,703 | A la Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA) | 1,850.00 | |||
v | 75 | A comunidades autónomas | 1,212.38 | |||
v | 757 | A comunidades autónomas | 1,212.38 | |||
75,701 | Emprendemos Juntos | 460.00 | ||||
75,702 | Apoyo a redes de "Business Angels" | 150.00 | ||||
75,707 | Programa de Promoción de Centros de Apoyo al Emprendedor (CEAE) | 550.00 | ||||
75,708 | Programa de Promoción de Centros de Apoyo al Emprendedor (CEAE) - El Hierro | 52.38 | ||||
v | 76 | A entidades locales | 1,251.91 | |||
v | 767 | A entidades locales | 1,251.91 | |||
76,701 | Emprendemos Juntos | 540.00 | ||||
76,707 | Programa de Promoción de Centros de Apoyo al Emprendedor (CEAE) | 650.00 | ||||
76,708 | Programa de Promoción de Centros de Apoyo al Emprendedor (CEAE) - El Hierro | 61.91 | ||||
v | 77 | A empresas privadas | 100.00 | |||
v | 777 | A empresas privadas | 100.00 | |||
77,702 | Apoyo a redes de "Bisiness Angeles" | 100.00 | ||||
v | 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 8,135.71 | |||
v | 787 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 8,135.71 | |||
78,702 | Apoyo a redes de "Business Angels" | 150.00 | ||||
78,705 | A Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) | 7,000.00 | ||||
78,707 | Programa de Promoción de Centros de Apoyo al Emprendedor (CEAE) | 900.00 | ||||
78,708 | Programa de Promoción de Centros de Apoyo al Emprendedor (CEAE) - El Hierro | 85.71 | ||||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 38,258.34 | |||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
v | 82 | Concesión de préstamos al Sector Público | 96,105.49 | |||
v | 821 | Préstamos a largo plazo | 96,105.49 | |||
82,110 | A ENISA para préstamos participativos a PYMES | 56,105.49 | ||||
82,111 | A ENISA para préstamos participativos a empresas de base tecnológica (EBT) | 20,000.00 | ||||
82,112 | A ENISA para préstamos participativos a jovenes emprendedores | 20,000.00 | ||||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 96,105.49 | |||||
TOTAL Apoyo a la pequeña y mediana empresa | 140,667.35 | |||||
v | 464B | Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
v | 82 | Concesión de préstamos al Sector Público | 72,000.00 | |||
v | 823 | Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa | 72,000.00 | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 510,777.36 | |||
v | 832 | Aportaciones reembolsables a empresas para desarrollo de proyectos tecnológicos industriales cualificados relacionados con Programas de Defensa | 510,777.36 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 582,777.36 | |||||
TOTAL Apoyo a la innovación tecnológica en el sector de la defensa | 582,777.36 | |||||
v | 467C | Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | ||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
v | 74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 71.20 | |||
v | 741 | A la Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) | 71.20 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 71.20 | |||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 124,022.07 | |||
v | 834 | Para la financiación de proyectos estratégicos de desarrollo en el sector aeronáutico | 124,022.07 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 124,022.07 | |||||
TOTAL Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | 124,093.27 | |||||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | 1,850,130.90 | |||||
v | 18 | SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA | ||||
v | 421M | Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 10 | Altos cargos | 71.90 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 71.90 | ||||
10,000 | Retribuciones básicas | 17.83 | ||||
10,001 | Retribuciones complementarias | 54.07 | ||||
v | 11 | Personal eventual | 226.65 | |||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 226.65 | ||||
11,000 | Retribuciones básicas | 68.41 | ||||
11,001 | Retribuciones complementarias | 158.24 | ||||
v | 12 | Funcionarios | 1,298.23 | |||
120 | Retribuciones básicas | 641.79 | ||||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 200.61 | ||||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 33.11 | ||||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 50.88 | ||||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 71.94 | ||||
12,005 | Trienios | 145.57 | ||||
12,006 | Pagas extraordinarias | 139.68 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 656.44 | ||||
12,100 | Complemento de destino | 258.54 | ||||
12,101 | Complemento específico | 397.90 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 131.66 | |||
160 | Cuotas sociales | 131.66 | ||||
v | 16,000 | Seguridad Social | 131.66 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 1,728.44 | |||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
v | 22 | Material, suministros y otros | 4.99 | |||
226 | Gastos diversos | 4.99 | ||||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 4.99 | |||
v | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 130.86 | |||
230 | Dietas | 65.49 | ||||
231 | Locomoción | 65.37 | ||||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 135.85 | |||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 2.80 | |||
v | 352 | Intereses de demora | 2.80 | |||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 2.80 | |||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 56.25 | ||||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 56.25 | ||||
TOTAL INVERSIONES REALES | 56.25 | |||||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Industria y Energía | 1,923.34 | |||||
v | 425A | Normativa y desarrollo energético | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 20,000.00 | ||||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 20,000.00 | ||||
TOTAL INVERSIONES REALES | 20,000.00 | |||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
v | 74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 5,431.00 | |||
v | 741 | Al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) | 2,000.00 | |||
v | 744 | Al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para una subvención a la empresa Gorona del Viento El Hierro S.A. gestora del proyecto de la Central Hidroeólica de la Isla del Hierro | 3,431.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5,431.00 | |||||
TOTAL Normativa y desarrollo energético | 25,431.00 | |||||
v | 467C | Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
v | 87 | Aportaciones patrimoniales | 7,445.00 | |||
v | 871 | Aportación a la Fundación Pública Ciudad de la Energía | 7,445.00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 7,445.00 | |||||
TOTAL Investigación y desarrollo tecnológico-industrial | 7,445.00 | |||||
v | 000X | Transferencias internas | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
v | 41 | A organismos autónomos | 303,000.00 | |||
v | 410 | Al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas | 100.00 | |||
v | 412 | Al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras | 302,900.00 | |||
v | 43 | A agencias estatales y otros organismos públicos | 400.00 | |||
v | 436 | Al Consejo de Seguridad Nuclear | 400.00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 303,400.00 | |||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
v | 71 | A organismos autónomos | 56,052.61 | |||
v | 712 | Al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras | 56,052.61 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 56,052.61 | |||||
TOTAL Transferencias internas | 359,452.61 | |||||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE ENERGÍA | 394,251.95 | |||||
v | 19 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS | ||||
v | 423N | Explotación minera | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 12 | Funcionarios | 885.78 | |||
120 | Retribuciones básicas | 434.23 | ||||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 137.92 | ||||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 55.19 | ||||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 16.96 | ||||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 64.74 | ||||
12,005 | Trienios | 67.11 | ||||
12,006 | Pagas extraordinarias | 92.31 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 451.55 | ||||
12,100 | Complemento de destino | 195.42 | ||||
12,101 | Complemento específico | 256.13 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 20.04 | |||
160 | Cuotas sociales | 20.04 | ||||
v | 16,000 | Seguridad Social | 20.04 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 905.82 | |||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
v | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 35.28 | |||
230 | Dietas | 14.57 | ||||
231 | Locomoción | 20.71 | ||||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 35.28 | |||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 0.01 | |||
v | 483 | A las Cámaras Oficiales mineras por participación en la recaudación de la tasa 20.04 | 0.01 | |||
v | 49 | Al exterior | 18.55 | |||
v | 491 | Gastos de participación en Organismos Internacionales Energéticos | 18.55 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.56 | |||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 448.81 | ||||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 448.81 | ||||
TOTAL INVERSIONES REALES | 448.81 | |||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
v | 74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 5.00 | |||
v | 741 | Exploración, Ordenación y Seguridad Minera | 5.00 | |||
v | 75 | A comunidades autónomas | 570.00 | |||
v | 751 | Al Laboratorio Oficial Madariaga. Universidad Politécnica de Madrid. | 500.00 | |||
v | 752 | Al Instituto Nacional de Silicosis | 65.00 | |||
v | 753 | Exploración, Ordenación y Seguridad Minera | 5.00 | |||
v | 76 | A entidades locales | 5.00 | |||
v | 762 | Exploración, Ordenación y Seguridad Minera | 5.00 | |||
v | 77 | A empresas privadas | 5,942.48 | |||
v | 777 | Exploración, Ordenación y Seguridad Minera | 5,942.48 | |||
77,701 | Exploración y Ordenación Minera | 4,545.01 | ||||
77,702 | Seguridad Minera | 1,397.47 | ||||
v | 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1,328.48 | |||
v | 781 | Actuaciones de Seguridad Minera | 1,328.48 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 7,850.96 | |||||
TOTAL Explotación minera | 9,259.43 | |||||
v | 425A | Normativa y desarrollo energético | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 10 | Altos cargos | 54.65 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 54.65 | ||||
10,000 | Retribuciones básicas | 16.93 | ||||
10,001 | Retribuciones complementarias | 37.72 | ||||
v | 12 | Funcionarios | 2,900.98 | |||
120 | Retribuciones básicas | 1,360.83 | ||||
12,000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 601.83 | ||||
12,001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 55.19 | ||||
12,002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 67.84 | ||||
12,003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 158.26 | ||||
12,004 | Sueldos personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 6.58 | ||||
12,005 | Trienios | 184.61 | ||||
12,006 | Pagas extraordinarias | 286.52 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 1,540.15 | ||||
12,100 | Complemento de destino | 644.83 | ||||
12,101 | Complemento específico | 895.32 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 150.80 | |||
160 | Cuotas sociales | 150.80 | ||||
v | 16,000 | Seguridad Social | 150.80 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 3,106.43 | |||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
v | 22 | Material, suministros y otros | 2.34 | |||
226 | Gastos diversos | 2.34 | ||||
v | 22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | |||
v | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 115.57 | |||
230 | Dietas | 46.32 | ||||
231 | Locomoción | 69.25 | ||||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 117.91 | |||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
v | 49 | Al exterior | 557.54 | |||
v | 491 | Gastos de participación en Organismos Internacionales Energéticos | 557.54 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 557.54 | |||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 802.70 | ||||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 802.70 | ||||
TOTAL INVERSIONES REALES | 802.70 | |||||
TOTAL Normativa y desarrollo energético | 4,584.58 | |||||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS | 13,844.01 | |||||
TOTAL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO | 3,752,877.09 |