Programa 432A. Coordinación y promoción del turismo. Cuadro de datos del año 2013.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Gastos. Presupuesto por programas y memoria de objetivos. > Sección 20. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.


Informe: Programa 432A. Coordinación y promoción del turismo. Código: N_13_A_R_31_120_1_1_1_1432A_2.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.


Año: 2013 - Unidades: Miles de euros.

Orgánica Económica Explicación Total
2,004SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO
1GASTOS DE PERSONAL
10Altos cargos71.90
11Personal eventual179.64
12Funcionarios279.31
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador24.00
16,000Seguridad Social24.00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL554.85
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22Material, suministros y otros213.34
22,601Atenciones protocolarias y representativas5.31
23Indemnizaciones por razón del servicio93.89
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS307.23
3GASTOS FINANCIEROS
35Intereses de demora y otros gastos financieros566.74
359Otros gastos financieros566.74
TOTAL GASTOS FINANCIEROS566.74
6INVERSIONES REALES1,700.00
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.18,351.48
742Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan Renove Turismo 200915,874.13
743Al ICO para tipos de interés de préstamos concedidos al amparo del Plan FuturE2,477.35
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL18,351.48
8ACTIVOS FINANCIEROS
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público226,444.48
833Líneas de préstamos a empresas del sector turístico226,444.48
87Aportaciones patrimoniales250.17
871Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas Maduras (FOMIT). Eje Sostenibilidad250.17
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS226,694.65
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO248,174.95
20,208INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
1GASTOS DE PERSONAL
16,000Seguridad Social2,035.99
16,200Formación y perfeccionamiento del personal27.18
16,204Acción social56.74
TOTAL GASTOS DE PERSONAL25,260.93
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
202Arrendamientos de edificios y otras construcciones7,014.51
22,601Atenciones protocolarias y representativas5.31
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS15,006.70
3GASTOS FINANCIEROS
35Intereses de demora y otros gastos financieros70.00
359Otros gastos financieros70.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS70.00
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48A familias e instituciones sin fines de lucro1,235.00
484Becas para alumnos de Turismo. Eje Nueva Economía Turística835.00
485Al Instituto de Calidad Turística Española (ICTE)400.00
49Al exterior165.00
491Cuotas a Organismos Internacionales de Turismo165.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,400.00
6INVERSIONES REALES36,210.00
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76A entidades locales4,255.00
761Dinamización de productos turísticos2,300.00
762Planes de Recualificación integral de destinos turísticos. Eje Sostenibilidad1,500.00
763Planes de municipios turísticos sostenibles455.00
78A familias e instituciones sin fines de lucro204.00
786Programas de Colaboración con actores sociales del turismo204.00
78,601A la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (AEDEAC) para financiar la campaña anual de Banderas Azules. Eje Sostenibilidad40.00
78,602A la Asociación ACEVIN (Rutas del Vino)40.00
78,603A la Asociación Saborea España. Eje Valor al Cliente.100.00
78,604A la Asociación Española de Estaciones Náuticas24.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL4,459.00
8ACTIVOS FINANCIEROS
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público36.96
831Préstamos a largo plazo36.96
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS36.96
TOTAL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA82,443.59
TOTAL Coordinación y promoción del turismo330,618.54