Programa 311M. Dirección y Servicios Generales de Sanidad. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuesto de gastos y memoria de objetivos de los programas del subsector administrativo. > Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 311M. Dirección y Servicios Generales de Sanidad. Código: N_09_E_R_31_126_1_1_1_1311M_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
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2,601 | MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 211.12 | ||
11 | Personal eventual | 578.42 | ||
12 | Funcionarios | 2,708.79 | ||
13 | Laborales | 180.77 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 4,323.78 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 503.56 | ||
16,000 | Seguridad Social | 480.35 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 8,506.44 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 551.36 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 84.70 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 385.95 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 937.31 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
45 | A comunidades autónomas | 11,000.00 | ||
451 | Entrega por una sola vez. Traspaso del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Para saneamiento financiero. | 11,000.00 | ||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 270.40 | ||
483 | Fomento de actividades de alto interés sanitario. | 270.40 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11,270.40 | |||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
75 | A comunidades autónomas | 14,000.00 | ||
751 | Entrega por una sola vez. Traspaso del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. Para inversiones. | 14,000.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 14,000.00 | |||
TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA | 34,714.15 | |||
2,602 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.55 | ||
12 | Funcionarios | 2,349.35 | ||
13 | Laborales | 536.22 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 358.26 | ||
16,000 | Seguridad Social | 358.26 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 3,303.38 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 1,020.95 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 147.93 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 781.62 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,950.50 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
49 | Al exterior | 2,450.89 | ||
491 | Para cuotas y demás gastos de organismos internacionales. | 1,423.23 | ||
492 | Para todos los gastos que ocasione la cooperación sanitaria internacional. | 1,027.66 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,450.89 | |||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | 7,704.77 | |||
2,603 | D. G. RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ECONÓMICO PRESUPUESTARIOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.57 | ||
12 | Funcionarios | 7,039.19 | ||
13 | Laborales | 3,747.01 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2,424.12 | ||
16,000 | Seguridad Social | 1,803.88 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 13,269.89 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 330.50 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1,309.48 | ||
22 | Material, suministros y otros | 9,703.73 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 1,114.46 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12,458.17 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 800.00 | ||
489 | Para coordinar actuaciones de información y atención al ciudadano en salud y consumo | 800.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 800.00 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 7,856.43 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 60.63 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 60.63 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 60.63 | |||
TOTAL D. G. RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS ECONÓMICO PRESUPUESTARIOS | 34,445.12 | |||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad | 76,864.04 |