Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2011.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ORGANISMOS AUTÓNOMOS. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 21. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN.


Informe: Resumen general por organismos y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_11_E_V_1_102_2_2_2_121_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 21.201 21.203 21.204 21.205 21.206 21.207 Total
1GASTOS DE PERSONAL10,466.9548,467.1032,155.6024,121.2618,402.6236,555.60170,169.13
10Altos cargos54.7854.8154.74164.33
12Funcionarios1,195.7127,931.8715,111.2016,558.4312,326.2221,394.7594,518.18
13Laborales6,305.555,927.758,942.931,835.081,652.586,934.6131,598.50
15Incentivos al rendimiento156.962,428.23997.08992.65984.191,391.336,950.44
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador2,753.9512,124.447,104.394,735.103,439.636,780.1736,937.68
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS2,712.789,962.659,268.117,892.763,530.3318,249.1751,615.80
20Arrendamientos y cánones8.61810.34393.00139.46303.5285.001,739.93
21Reparaciones, mantenimiento y conservación420.111,317.96652.50660.10718.002,062.755,831.42
22Material, suministros y otros2,108.417,724.357,827.615,644.202,146.9214,100.5239,552.01
23Indemnizaciones por razón del servicio175.65100.00295.001,391.00361.891,892.424,215.96
24Gastos de publicaciones10.00100.0058.00108.48276.48
3GASTOS FINANCIEROS15.0013.2635.0063.26
35Intereses de demora y otros gastos financieros15.0013.2635.0063.26
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES900.203,927.861,697.62313.6355.00102,726.68109,620.99
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.62,101.2162,101.21
45A comunidades autónomas262.0013,472.1013,734.10
46A entidades locales10.0010.00
48A familias e instituciones sin fines de lucro900.203,834.60100.006.1510.0026,853.3731,704.32
49Al exterior93.261,325.62307.4845.00300.002,071.36
6INVERSIONES REALES5,905.8619,697.689,701.8727,514.054,000.0014,745.2781,564.73
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.3,901.872,012.374,762.0015,965.90240.006,100.0032,982.14
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.2,003.992,924.73199.001,999.1110.001,652.428,789.25
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial14,760.584,740.879,549.043,750.006,992.8539,793.34
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL4,248.2726,313.97338.00340.00127,549.31158,789.55
74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.5,292.595,292.59
75A comunidades autónomas20,353.77600.0020,953.77
76A entidades locales171.43171.43
77A empresas privadas100.00100.00
78A familias e instituciones sin fines de lucro3,751.375,688.77338.00340.00121,656.72131,774.86
79Al exterior496.90496.90
8ACTIVOS FINANCIEROS85.00244.0887.2742.0070.00226.00754.35
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público85.00241.0887.2742.0070.00226.00751.35
86Adquisición de acciones y particip. fuera del Sector Público3.003.00
9PASIVOS FINANCIEROS450.00163.052,000.00293.302,906.35
91Amortización de préstamos en moneda nacional450.00163.052,000.00293.302,906.35
TOTAL CONSOLIDADO20,535.7986,723.9581,259.4460,515.0026,397.95300,052.03575,484.16
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL300.00300.00
73A agencias estatales y otros organismos públicos300.00300.00
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES300.00300.00
TOTAL20,535.7986,723.9581,559.4460,515.0026,397.95300,052.03575,784.16