Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_101_1_1_2_2_126_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.


Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 26.01 26.02 26.04 26.07 26.09 26.12 26.15 26.16 26.17 26.18 26.21 26.22 Total
1GASTOS DE PERSONAL24,182.123,363.53894.198,918.363,465.293,102.991,426.804,322.781,579.562,425.121,553.991,410.5956,645.32
10Altos cargos187.3554.6563.7154.6554.6554.6571.9054.6554.6554.6554.6554.65814.81
11Personal eventual486.21230.25716.46
12Funcionarios11,235.152,570.73722.467,359.012,883.102,584.09993.703,441.461,342.502,005.371,414.201,203.2137,754.98
13Laborales3,681.11332.85370.3487.8070.79281.75106.024,930.66
15Incentivos al rendimiento5,782.855,782.85
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador2,809.45405.30108.021,134.36439.74393.46130.95544.92182.41259.0885.14152.736,645.56
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS17,997.841,427.65354.4721,144.75277.533,260.55372.141,179.58806.352,079.852,125.832,454.4253,480.96
20Arrendamientos y cánones304.761,310.001,614.76
21Reparaciones, mantenimiento y conservación2,473.7572.002,545.75
22Material, suministros y otros13,880.92896.07230.2320,817.35196.892,239.05248.691,101.28784.22536.001,975.842,104.8245,011.36
23Indemnizaciones por razón del servicio1,338.41133.13124.24327.4080.641,021.50123.4578.3022.13124.85114.80229.603,718.45
24Gastos de publicaciones398.4537.0035.19120.00590.64
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES12,604.062,654.642,559.177,470.4293,293.13163,847.135,656.0013,242.462,551.2613,682.20317,560.47
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.772.06417.931,189.99
45A comunidades autónomas11,732.27423.1293,293.1349,913.8411,991.50205.635,000.00172,559.49
46A entidades locales3.00205.63208.63
47A empresas privadas800.00800.00
48A familias e instituciones sin fines de lucro871.792,559.176,629.37113,933.295,656.001,102.491,340.008,682.20140,774.31
49Al exterior1,882.58145.472,028.05
6INVERSIONES REALES7,863.5328.866,358.7314,251.12
62Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.31.8028.8660.66
63Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.5,171.734,810.009,981.73
64Gastos de inversiones de carácter inmaterial2,660.001,548.734,208.73
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL13,267.7324.921,306.95403.40709.7915,712.79
74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.24.9224.92
75A comunidades autónomas13,267.731,306.9514,574.68
76A entidades locales167.80167.80
78A familias e instituciones sin fines de lucro235.60709.79945.39
8ACTIVOS FINANCIEROS83.385,000.005,000.0010,083.38
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público83.385,000.005,083.38
87Aportaciones patrimoniales5,000.005,000.00
TOTAL CONSOLIDADO75,998.667,470.743,807.8343,840.4897,035.956,363.546,798.94169,752.898,041.9118,486.086,231.0823,905.94467,734.04
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES36,152.411,056.00210,457.331,557,629.046,214.971,811,509.75
41A organismos autónomos32,802.423,699.5516,619.586,214.9759,336.52
42A la Seguridad Social3,341.191,056.00206,757.781,541,009.461,752,164.43
43A agencias estatales y otros organismos públicos8.808.80
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL477.815,141.0312,068.7311,221.351,038.4329,947.35
71A organismos autónomos477.815,141.03214.551,054.351,038.437,926.17
72A la Seguridad Social11,854.1810,167.0022,021.18
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES36,630.226,197.03222,526.061,568,850.397,253.401,841,457.10
TOTAL75,998.667,470.7440,438.0550,037.51319,562.016,363.541,575,649.33169,752.898,041.9118,486.0813,484.4823,905.942,309,191.14