Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 36. SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE ENTES TERRITORIALES.
Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_12_A_V_1_101_1_1_2_2_136_1_3.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2012, 2013.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
Económica | Explicación | 36.02 | 36.03 | 36.04 | 36.05 | 36.06 | 36.07 | 36.08 | 36.10 | 36.11 | 36.12 | 36.14 | 36.16 | 36.17 | 36.18 | 36.19 | 36.20 | 36.21 | Total |
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4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,753,245.84 | 861,380.79 | 1,485,784.42 | 299,163.44 | 440,931.74 | 202,996.65 | 45,676.99 | 405,825.39 | 361,345.15 | 304,013.51 | 491,461.15 | 317,126.75 | 708,869.20 | 20,983.53 | 26,205.71 | 14,081,220.40 | 14,683,078.52 | 36,489,309.18 |
45 | A comunidades autónomas | 1,753,245.84 | 861,380.79 | 1,485,784.42 | 299,163.44 | 440,931.74 | 202,996.65 | 45,676.99 | 405,825.39 | 361,345.15 | 304,013.51 | 491,461.15 | 317,126.75 | 708,869.20 | 20,983.53 | 26,205.71 | 14,081,220.40 | 21,806,230.66 | |
46 | A entidades locales | 14,683,078.52 | 14,683,078.52 | ||||||||||||||||
TOTAL CONSOLIDADO | 1,753,245.84 | 861,380.79 | 1,485,784.42 | 299,163.44 | 440,931.74 | 202,996.65 | 45,676.99 | 405,825.39 | 361,345.15 | 304,013.51 | 491,461.15 | 317,126.75 | 708,869.20 | 20,983.53 | 26,205.71 | 14,081,220.40 | 14,683,078.52 | 36,489,309.18 | |
TOTAL | 1,753,245.84 | 861,380.79 | 1,485,784.42 | 299,163.44 | 440,931.74 | 202,996.65 | 45,676.99 | 405,825.39 | 361,345.15 | 304,013.51 | 491,461.15 | 317,126.75 | 708,869.20 | 20,983.53 | 26,205.71 | 14,081,220.40 | 14,683,078.52 | 36,489,309.18 |