Servicio 01. MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES. Cuadro de datos del año 2012.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Anexos de inversiones reales y programación plurianual. > Distribución orgánica. > ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS. > ESTADO. > Detalle por departamentos. > Sección 15. MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Informe: Servicio 01. MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES. Código: N_12_A_V_2_O_1_201_1_2_115_1_101_1.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2012 - Unidades: Miles de euros.
Notas: No se imputan a las provincias los proyectos cuyo ámbito territorial abarca a más de una.
Prog. | Ar. | Proyec. Superproyec. | Denominación | Año ini. | Año fin | Com. | Prov. | Tipo | Coste total | Ley 2011 | Proyecto 2012 | Proyección 2013 | Proyección 2014 | Proyección 2015 |
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467G | Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 4,253.50 | 1,076.88 | 808.60 | 789.34 | 789.34 | 789.34 | |||||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 2,401.62 | 695.00 | 441.10 | 421.84 | 421.84 | 421.84 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 2,401.62 | 695.00 | 441.10 | 421.84 | 421.84 | 421.84 | ||||||||
2006 15 01 8002 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 2,006 | 2,015 | 16 | 28 | O | 2,401.62 | 695.00 | 441.10 | 421.84 | 421.84 | 421.84 | ||
2006 15 01 0002 | Proyecto centro de respaldo y renovación tecnológica | 2,011 | 2,015 | 16 | 28 | O | 2,401.62 | 695.00 | 441.10 | 421.84 | 421.84 | 421.84 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,851.88 | 381.88 | 367.50 | 367.50 | 367.50 | 367.50 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 1,851.88 | 381.88 | 367.50 | 367.50 | 367.50 | 367.50 | ||||||||
2006 15 01 8003 | ESTUDIOS TÉCNICOS | 2,006 | 2,015 | 16 | 28 | O | 1,851.88 | 381.88 | 367.50 | 367.50 | 367.50 | 367.50 | ||
2003 15 01 0001 | Firma electrónica | 2,011 | 2,015 | 16 | 28 | O | 1,851.88 | 381.88 | 367.50 | 367.50 | 367.50 | 367.50 | ||
923M | Dirección y Servicios Generales de Hacienda y Administraciones Públicas | 31,608.08 | 8,912.85 | 5,887.04 | 5,602.73 | 5,602.73 | 5,602.73 | |||||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 31,608.08 | 8,912.85 | 5,887.04 | 5,602.73 | 5,602.73 | 5,602.73 | |||||||
Superproyecto de apoyo | 31,608.08 | 8,912.85 | 5,887.04 | 5,602.73 | 5,602.73 | 5,602.73 | ||||||||
1990 15 01 8002 | EQUIPOS INFORMATICOS | 2,000 | 2,015 | 16 | 28 | O | 16,718.93 | 4,857.85 | 3,067.27 | 2,931.27 | 2,931.27 | 2,931.27 | ||
1990 15 01 0002 | Adquisición material informático | 2,011 | 2,015 | 16 | 28 | O | 16,718.93 | 4,857.85 | 3,067.27 | 2,931.27 | 2,931.27 | 2,931.27 | ||
1997 15 01 8007 | MAQUINARIA Y EQUIPOS. | 2,000 | 2,015 | 16 | 28 | O | 170.54 | 93.21 | 21.32 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | ||
1997 15 01 0002 | MAQUINARIA DE IMPRENTA DEL DEPARTAMENTO. | 2,011 | 2,015 | 16 | 28 | O | 170.54 | 93.21 | 21.32 | 18.67 | 18.67 | 18.67 | ||
1997 15 01 8008 | MOBILIARIO Y ENSERES. | 2,000 | 2,015 | 16 | 28 | O | 1,517.48 | 461.79 | 273.56 | 260.71 | 260.71 | 260.71 | ||
1997 15 01 0001 | MOBILIARIO Y ENSERES. | 2,011 | 2,015 | 90 | 90 | O | 1,517.48 | 461.79 | 273.56 | 260.71 | 260.71 | 260.71 | ||
1997 15 02 8001 | EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS. | 2,000 | 2,015 | 90 | 90 | O | 13,201.13 | 3,500.00 | 2,524.89 | 2,392.08 | 2,392.08 | 2,392.08 | ||
1997 15 02 0005 | REFORMAS VARIAS EN SERVICIOS CENTRALES (MADRID). | 2,011 | 2,015 | 16 | 28 | O | 803.90 | 100.00 | 460.15 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | ||
1997 15 02 0303 | ACONDICIONAMIENTO SEDE CENTRAL MINISTERIO | 2,011 | 2,015 | 16 | 28 | O | 11,771.37 | 3,264.56 | 1,818.07 | 2,229.58 | 2,229.58 | 2,229.58 | ||
1997 15 02 0306 | ACONDICIONAMIENTO SERVICIOS PERIFERICOS | 2,011 | 2,015 | 90 | 90 | O | 625.86 | 135.44 | 246.67 | 81.25 | 81.25 | 81.25 | ||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 35,861.58 | 9,989.73 | 6,695.64 | 6,392.07 | 6,392.07 | 6,392.07 |