Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2011.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 14. MINISTERIO DE DEFENSA.


Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_11_E_V_1_101_2_2_2_114_1_3.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.


Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.

Económica Explicación 14.01 14.02 14.03 14.12 14.17 14.22 Total
1GASTOS DE PERSONAL1,381,913.564,000.002,039,730.42655,496.16686,612.934,767,753.07
10Altos cargos887.5463.7763.7763.751,078.83
11Personal eventual597.93597.93
12Funcionarios1,003,687.254,000.001,838,575.10574,359.24546,875.853,967,497.44
13Laborales85,548.98140,067.8955,608.4598,585.65379,810.97
15Incentivos al rendimiento156,720.41156,720.41
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador134,471.4561,023.6625,464.7041,087.68262,047.49
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS111,158.7414,618.65136,701.55434,639.83141,786.15170,000.981,008,905.90
20Arrendamientos y cánones3,083.633.2129,176.18436.26735.50789.5034,224.28
21Reparaciones, mantenimiento y conservación2,384.662,002.997,653.3675,907.4812,601.4829,118.35129,668.32
22Material, suministros y otros83,042.026,562.2094,061.11283,039.08101,186.63123,859.57691,750.61
23Indemnizaciones por razón del servicio20,658.266,050.255,810.9075,257.0127,262.5416,233.56151,272.52
24Gastos de publicaciones1,045.261,045.26
25Conciertos de asistencia sanitaria944.91944.91
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES10,384.5948,380.941,260.67190.3660,216.56
44A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.6,797.856,797.85
48A familias e instituciones sin fines de lucro3,571.541,260.67150.364,982.57
49Al exterior15.2048,380.9440.0048,436.14
6INVERSIONES REALES4,155.3145,259.66370,234.28214,019.30206,567.56164,808.731,005,044.84
65Inversiones militares en infraestructura y otros bienes81.6422,661.33293,531.7581,946.4068,046.7338,624.31504,892.16
66Inv. militares asociadas al funcionamiento de los servicios4,073.6722,598.3320,521.01132,072.90138,520.83126,184.42443,971.16
67Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial56,181.5256,181.52
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL1,426.041,426.04
74A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ.1,426.041,426.04
8ACTIVOS FINANCIEROS1,062.00977.36400.00394.222,833.58
83Concesión de préstamos fuera del Sector Público1,062.00977.36400.00394.222,833.58
TOTAL CONSOLIDADO1,510,100.2459,878.31559,316.772,690,627.581,004,440.231,021,816.866,846,179.99
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES223,060.8431,732.83254,793.67
41A organismos autónomos13,238.2131,732.8344,971.04
43A agencias estatales y otros organismos públicos209,822.63209,822.63
7TRANSFERENCIAS DE CAPITAL19,484.2035,921.9155,406.11
71A organismos autónomos1,750.5635,921.9137,672.47
73A agencias estatales y otros organismos públicos17,733.6417,733.64
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES242,545.0467,654.74310,199.78
TOTAL1,752,645.2859,878.31626,971.512,690,627.581,004,440.231,021,816.867,156,379.77