Programa 331M. Dirección y Servicios Generales de Cultura. Cuadro de datos del año 2007.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuesto de gastos y memoria de objetivos. > Sección 24. MINISTERIO DE CULTURA. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 331M. Dirección y Servicios Generales de Cultura. Código: N_07_S_R_31_124_1_1_1_1331M_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2007 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
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2,401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 203.69 | ||
11 | Personal eventual | 426.24 | ||
12 | Funcionarios | 4,601.17 | ||
13 | Laborales | 5,036.66 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 2,459.10 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2,975.99 | ||
16,000 | Seguridad Social | 1,946.10 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 15,702.85 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 9.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 481.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 4,068.42 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 63.84 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 910.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5,468.42 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 965.54 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 114.19 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 20.00 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 94.19 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 114.19 | |||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 22,251.00 | |||
2,402 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 57.15 | ||
12 | Funcionarios | 4,642.15 | ||
13 | Laborales | 946.05 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 578.46 | ||
16,000 | Seguridad Social | 578.46 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 6,223.81 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 1.20 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 512.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 1,840.15 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.25 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 531.75 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 470.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3,355.10 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 65.00 | ||
481 | Becas de formación Tecnologías de la Información aplicadas a la Cultura | 65.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 65.00 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 3,711.52 | ||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | 13,355.43 | |||
24,103 | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
16,000 | Seguridad Social | 968.68 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 6,842.08 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.25 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,640.66 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 800.00 | ||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
75 | A Comunidades Autónomas | 1,000.00 | ||
751 | Convenios con CCAA para obras en archivos, bibliotecas y museos de titularidad estatal | 1,000.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,000.00 | |||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 25.50 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 25.50 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 25.50 | |||
TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA | 10,308.24 | |||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Cultura | 45,914.67 |