Programa 331M. Dirección y Servicios Generales de Cultura. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Gastos. Presupuesto por programas y memoria de objetivos. > Sección 24. MINISTERIO DE CULTURA. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 331M. Dirección y Servicios Generales de Cultura. Código: N_11_E_R_31_124_1_1_1_1331M_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
---|---|---|---|---|
2,401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 188.26 | ||
11 | Personal eventual | 399.53 | ||
12 | Funcionarios | 6,481.57 | ||
13 | Laborales | 4,726.42 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 2,678.74 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3,522.17 | ||
16,000 | Seguridad Social | 2,104.78 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 17,996.69 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 12.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1,084.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 8,918.08 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 66.42 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 826.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10,840.08 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 6,174.09 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 115.00 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 20.00 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 95.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 115.00 | |||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 35,125.86 | |||
2,402 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 55.34 | ||
12 | Funcionarios | 2,673.62 | ||
13 | Laborales | 541.44 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 432.11 | ||
16,000 | Seguridad Social | 432.11 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 3,702.51 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 1.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 8.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 222.34 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 40.10 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 459.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 730.44 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 1,122.78 | ||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | 5,555.73 | |||
2,406 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 100.00 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 205.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 305.00 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 6.50 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES | 311.50 | |||
24,103 | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
16,000 | Seguridad Social | 670.00 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 5,752.22 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 10.00 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,729.91 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 751.73 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 27.00 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 27.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 27.00 | |||
TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA | 8,260.86 | |||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Cultura | 49,253.95 |