Programa 331M. Dirección y Servicios Generales de Cultura. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuesto de gastos y memoria de objetivos de los programas del subsector administrativo. > Sección 24. MINISTERIO DE CULTURA. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 331M. Dirección y Servicios Generales de Cultura. Código: N_09_E_R_31_124_1_1_1_1331M_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
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2,401 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 212.09 | ||
11 | Personal eventual | 529.54 | ||
12 | Funcionarios | 6,983.48 | ||
13 | Laborales | 5,021.20 | ||
15 | Incentivos al rendimiento | 2,870.48 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3,083.73 | ||
16,000 | Seguridad Social | 2,100.97 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 18,700.52 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 12.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 997.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 5,823.42 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 66.42 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 1,045.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7,877.42 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 2,185.00 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 115.00 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 20.00 | ||
831 | Préstamos a largo plazo | 95.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 115.00 | |||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 28,877.94 | |||
2,402 | SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 60.56 | ||
12 | Funcionarios | 2,626.84 | ||
13 | Laborales | 564.62 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 440.93 | ||
16,000 | Seguridad Social | 440.93 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 3,692.95 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 2.00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 32.00 | ||
22 | Material, suministros y otros | 354.24 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 38.00 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 650.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,076.24 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 1,176.00 | ||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA | 5,945.19 | |||
2,406 | DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 100.00 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 100.00 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 1,000.00 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS E INDUSTRIAS CULTURALES | 1,100.00 | |||
24,103 | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
16,000 | Seguridad Social | 999.50 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 7,281.95 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1,715.34 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 850.00 | ||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 27.00 | ||
830 | Préstamos a corto plazo | 27.00 | ||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 27.00 | |||
TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA | 9,874.29 | |||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Cultura | 45,797.42 |