Programa 931N. Política presupuestaria. Cuadro de datos del año 2009.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuesto de gastos y memoria de objetivos de los programas del subsector administrativo. > Sección 15. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.
Informe: Programa 931N. Política presupuestaria. Código: N_09_E_R_31_115_1_1_1_1931N_2.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.
Orgánica | Económica | Explicación | Total | |
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1,511 | INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 6,843.31 | ||
13 | Laborales | 1,075.87 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 711.85 | ||
16,000 | Seguridad Social | 532.89 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 8,631.03 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 68.72 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3,332.29 | ||
22 | Material, suministros y otros | 3,773.09 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 29.09 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7,203.19 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 16,250.00 | ||
TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 32,084.22 | |||
1,512 | SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 70.22 | ||
12 | Funcionarios | 2,809.19 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 40.77 | ||
16,000 | Seguridad Social | 40.77 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2,920.18 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 10.44 | ||
22 | Material, suministros y otros | 100.64 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 4.68 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 45.13 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 156.21 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 27.03 | ||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS | 3,103.42 | |||
1,513 | DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.57 | ||
12 | Funcionarios | 4,400.24 | ||
13 | Laborales | 802.24 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 376.71 | ||
16,000 | Seguridad Social | 376.71 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 5,638.76 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 51.11 | ||
22 | Material, suministros y otros | 117.78 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 22.40 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 191.29 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 48.00 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS | 5,878.05 | |||
1,514 | DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.59 | ||
12 | Funcionarios | 4,329.47 | ||
13 | Laborales | 251.92 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 311.62 | ||
16,000 | Seguridad Social | 240.22 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 4,952.60 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 22.37 | ||
22 | Material, suministros y otros | 109.78 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 284.47 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 416.62 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
49 | Al exterior | 519.33 | ||
491 | Aportación española al Programa de Cooperación Interregional INTERREG IV | 241.54 | ||
492 | Aportación española al Programa de Cooperación Transnacional ESPACIO MEDITERRÁNEO EUROPEO (MED) | 121.78 | ||
498 | Contribución del Gobierno Español al Programa Comunitario INTERACT | 91.96 | ||
499 | Aportación española al programa operativo URBACT II 2007-2013 de mejora de la efectividad de las políticas de desarrollo urbano integrales | 64.05 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 519.33 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 1,495.69 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS | 7,384.24 | |||
1,515 | DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS | |||
1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 59.63 | ||
12 | Funcionarios | 8,159.30 | ||
13 | Laborales | 306.96 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 516.13 | ||
16,000 | Seguridad Social | 488.28 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 9,042.02 | |||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 20.40 | ||
22 | Material, suministros y otros | 73.06 | ||
22,601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2.34 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 145.34 | ||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 238.80 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 6.00 | ||
480 | Subvención a la Asociación Española de Presupuesto Público | 6.00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.00 | |||
6 | INVERSIONES REALES | 101.00 | ||
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS | 9,387.82 | |||
TOTAL Política presupuestaria | 57,837.75 |