Programa 931N. Política presupuestaria. Cuadro de datos del año 2009.

Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie roja. Presupuesto de gastos y memoria de objetivos de los programas del subsector administrativo. > Sección 15. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. > Presupuesto por programas. > Estado de gastos.


Informe: Programa 931N. Política presupuestaria. Código: N_09_E_R_31_115_1_1_1_1931N_2.

Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.


Año: 2009 - Unidades: Miles de euros.

Orgánica Económica Explicación Total
1,511INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
1GASTOS DE PERSONAL
12Funcionarios6,843.31
13Laborales1,075.87
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador711.85
16,000Seguridad Social532.89
TOTAL GASTOS DE PERSONAL8,631.03
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20Arrendamientos y cánones68.72
21Reparaciones, mantenimiento y conservación3,332.29
22Material, suministros y otros3,773.09
23Indemnizaciones por razón del servicio29.09
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS7,203.19
6INVERSIONES REALES16,250.00
TOTAL INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO32,084.22
1,512SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
1GASTOS DE PERSONAL
10Altos cargos70.22
12Funcionarios2,809.19
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador40.77
16,000Seguridad Social40.77
TOTAL GASTOS DE PERSONAL2,920.18
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21Reparaciones, mantenimiento y conservación10.44
22Material, suministros y otros100.64
22,601Atenciones protocolarias y representativas4.68
23Indemnizaciones por razón del servicio45.13
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS156.21
6INVERSIONES REALES27.03
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS Y GASTOS3,103.42
1,513DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS
1GASTOS DE PERSONAL
10Altos cargos59.57
12Funcionarios4,400.24
13Laborales802.24
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador376.71
16,000Seguridad Social376.71
TOTAL GASTOS DE PERSONAL5,638.76
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21Reparaciones, mantenimiento y conservación51.11
22Material, suministros y otros117.78
22,601Atenciones protocolarias y representativas2.34
23Indemnizaciones por razón del servicio22.40
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS191.29
6INVERSIONES REALES48.00
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE COSTES DE PERSONAL Y PENSIONES PÚBLICAS5,878.05
1,514DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS
1GASTOS DE PERSONAL
10Altos cargos59.59
12Funcionarios4,329.47
13Laborales251.92
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador311.62
16,000Seguridad Social240.22
TOTAL GASTOS DE PERSONAL4,952.60
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21Reparaciones, mantenimiento y conservación22.37
22Material, suministros y otros109.78
22,601Atenciones protocolarias y representativas2.34
23Indemnizaciones por razón del servicio284.47
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS416.62
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
49Al exterior519.33
491Aportación española al Programa de Cooperación Interregional INTERREG IV241.54
492Aportación española al Programa de Cooperación Transnacional ESPACIO MEDITERRÁNEO EUROPEO (MED)121.78
498Contribución del Gobierno Español al Programa Comunitario INTERACT91.96
499Aportación española al programa operativo URBACT II 2007-2013 de mejora de la efectividad de las políticas de desarrollo urbano integrales64.05
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES519.33
6INVERSIONES REALES1,495.69
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS7,384.24
1,515DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS
1GASTOS DE PERSONAL
10Altos cargos59.63
12Funcionarios8,159.30
13Laborales306.96
16Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador516.13
16,000Seguridad Social488.28
TOTAL GASTOS DE PERSONAL9,042.02
2GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
21Reparaciones, mantenimiento y conservación20.40
22Material, suministros y otros73.06
22,601Atenciones protocolarias y representativas2.34
23Indemnizaciones por razón del servicio145.34
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS238.80
4TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48A familias e instituciones sin fines de lucro6.00
480Subvención a la Asociación Española de Presupuesto Público6.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES6.00
6INVERSIONES REALES101.00
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS9,387.82
TOTAL Política presupuestaria57,837.75