Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Cuadro de datos del año 2011.
Consultando: Presupuestos Generales del Estado español. > Serie verde. Ingresos y gastos. Anexos de desarrollo orgánico y económico. > ESTADO. > Estado de gastos. > Estructura económica de los recursos asignados a los centros gestores para cada programa de gasto. > 19. MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN.
Informe: Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos. Código: N_11_E_V_1_101_2_2_2_119_1_3.
Ver las diferencias económicas de este informe en el año: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Año: 2011 - Unidades: Miles de euros.
Económica | Explicación | 19.01 | 19.02 | 19.03 | 19.07 | Total | |||||
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1 | GASTOS DE PERSONAL | 201,700.55 | 5,463.44 | 8,259.01 | 16,606.12 | 232,029.12 | |||||
10 | Altos cargos | 360.86 | 181.52 | 173.29 | 236.21 | 951.88 | |||||
11 | Personal eventual | 455.64 | 229.88 | 229.88 | 915.40 | ||||||
12 | Funcionarios | 141,988.34 | 4,367.71 | 7,102.71 | 8,338.16 | 161,796.92 | |||||
13 | Laborales | 22,486.56 | 5,191.81 | 27,678.37 | |||||||
15 | Incentivos al rendimiento | 17,443.94 | 71.60 | 17,515.54 | |||||||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 18,965.21 | 684.33 | 983.01 | 2,538.46 | 23,171.01 | |||||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 56,950.68 | 13,910.83 | 70,861.51 | |||||||
20 | Arrendamientos y cánones | 8,918.40 | 33.38 | 8,951.78 | |||||||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3,974.52 | 450.10 | 4,424.62 | |||||||
22 | Material, suministros y otros | 34,097.70 | 12,983.34 | 47,081.04 | |||||||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 9,516.41 | 444.01 | 9,960.42 | |||||||
24 | Gastos de publicaciones | 443.65 | 443.65 | ||||||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | 31.73 | 31.73 | ||||||||
31 | De préstamos en moneda nacional | 15.87 | 15.87 | ||||||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 15.86 | 15.86 | ||||||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22,004.09 | 28,292.26 | 18,910.17 | 233,713.49 | 302,920.01 | |||||
44 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 1,753.19 | 250.00 | 2,003.19 | |||||||
45 | A comunidades autónomas | 80,133.34 | 80,133.34 | ||||||||
46 | A entidades locales | 3,323.56 | 3,323.56 | ||||||||
47 | A empresas privadas | 30.00 | 934.40 | 964.40 | |||||||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 20,687.29 | 28,292.26 | 17,126.98 | 47,303.89 | 113,410.42 | |||||
49 | Al exterior | 1,316.80 | 101,768.30 | 103,085.10 | |||||||
6 | INVERSIONES REALES | 10,620.42 | 10,620.42 | ||||||||
62 | Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. | 3,493.96 | 3,493.96 | ||||||||
63 | Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. | 5,702.51 | 5,702.51 | ||||||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1,423.95 | 1,423.95 | ||||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 28.10 | 2,008.00 | 2,036.10 | |||||||
74 | A sdades, ent.públ.emp, fundac. y resto entes Sect. Públ. | 28.10 | 28.10 | ||||||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1,008.00 | 1,008.00 | ||||||||
79 | Al exterior | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 166.48 | 166.48 | ||||||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 116.48 | 116.48 | ||||||||
84 | Constitución de depósitos y fianzas | 50.00 | 50.00 | ||||||||
TOTAL CONSOLIDADO | 291,473.95 | 33,755.70 | 27,197.28 | 266,238.44 | 618,665.37 | ||||||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,213.11 | 6,078,383.09 | 15,846,464.03 | 2,031.97 | 21,935,092.20 | |||||
41 | A organismos autónomos | 15,769,733.92 | 15,769,733.92 | ||||||||
42 | A la Seguridad Social | 6,078,383.09 | 76,730.11 | 1,914.37 | 6,157,027.57 | ||||||
43 | A agencias estatales y otros organismos públicos | 8,213.11 | 117.60 | 8,330.71 | |||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 384.94 | 2,300.00 | 36,258.80 | 38,943.74 | ||||||
71 | A organismos autónomos | 36,258.80 | 36,258.80 | ||||||||
72 | A la Seguridad Social | 2,300.00 | 2,300.00 | ||||||||
73 | A agencias estatales y otros organismos públicos | 384.94 | 384.94 | ||||||||
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES | 8,598.05 | 6,080,683.09 | 15,882,722.83 | 2,031.97 | 21,974,035.94 | ||||||
TOTAL | 300,072.00 | 6,114,438.79 | 15,909,920.11 | 268,270.41 | 22,592,701.31 |